Решение городской Думы городского округа Кинешма от 24.12.2014 N 79/767 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кинешма" Свод законодательства
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 79/767
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", руководствуясь статьями 29, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", городская Дума городского округа Кинешма решила:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кинешма, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и развитию инфраструктуры города городской Думы городского округа Кинешма (С.Л. Сироткин), на заместителя главы администрации городского округа Кинешма (А.Г. Волков).
Глава городского округа Кинешма
М.А.БАТИН
Утверждена
решением
городской Думы
городского округа Кинешма
от 24.12.2014 № 79/767
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ВВЕДЕНИЕ
Формирование и реализация Программы базируются на следующих принципах:
- определение качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов; мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
- формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования);
- адекватность и оперативность принимаемых решений;
- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;
- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.
Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.
Программа представляет собой скоординированный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "городской округ Кинешма Ивановской области".
Оценка социально-экономической эффективности Программы
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: предприятий и организаций, непосредственно реализующих Программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительных организаций и пр.
Реализация мероприятий предлагаемой Программы предполагает наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.
Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.
Бюджетный эффект - увеличение бюджетных поступлений вследствие развития предприятий.
Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда муниципального образования, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
Технологическими результатами реализации мероприятий Программы должны явиться:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.
Комплексное управление Программой осуществляется путем:
- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;
- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;
- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
- обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;
- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.
В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определены целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:
- однозначность - изменение целевых индикаторов однозначно характеризует положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеет различных толкований;
- измеримость - каждый целевой индикатор может быть количественно измерен;
- достижимость - целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой Программой.
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Программы
Администрация городского округа Кинешма
Соисполнители
Отсутствуют
Цели Программы
Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства городского округа Кинешма Ивановской области на период до 2026 года.
Обеспечение жителей и предприятий городского округа надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, утилизации и обезвреживания захоронения твердых бытовых отходов.
Улучшение экологической обстановки на территории городского округа Кинешма Ивановской области.
Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг
Задачи Программы
Определение потребности объемов и стоимости строительства, реконструкции, модернизации сетей, объектов, сооружений инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры.
Обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг.
Внедрение новейших технологий и повышение эффективности в управлении процессами производства и оказания услуг в коммунальном комплексе.
Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства.
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса.
Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
Оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации коммунального комплекса.
Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктуры
Важнейшие целевые индикаторы Программы
Сокращение расходов бюджетных средств на нужды коммунальной инфраструктуры городского округа Кинешма.
Увеличение охвата жителей городского округа Кинешма коммунальной инфраструктурой.
Сокращение потерь воды, тепловой и электрической энергии в сетях.
Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа Кинешма
Сроки и этапы реализации Программы
с 2016 года до 2026 года
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 960523 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 404168 тыс. рублей, из них:
404168 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
2017 год - 181251 тыс. рублей, из них:
181251 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
2018 год - 119112 тыс. рублей, из них:
119112 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
2019 год - 86620 тыс. рублей, из них:
86620 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
2020 год - 37180 тыс. рублей, из них:
37180 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
2021 год - 34060 тыс. рублей, из них:
34060 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
2022 год - 16500 тыс. рублей, из них:
16500 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
2023 год - 19000 тыс. рублей, из них:
19000 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
2024 год - 7500 тыс. рублей, из них:
7500 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
2025 год - 7500 тыс. рублей, из них:
7500 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
2026 год - 7500 тыс. рублей, из них:
7500 тыс. руб. - средства бюджета МО,
0 тыс. руб. - инвестиции
Ожидаемые результаты Программы
- Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения;
- Внедрение новых технологий очистки воды;
- Увеличение мощности очистки стоков и восстановление работоспособности сетей канализации;
- Замена 2-х трансформаторов 10 МВА на трансформаторы 16 МВА с регулировкой напряжения реконструкции РУ - 6 кВ;
- Замена 6,4 км ветхого кабеля 6 кВ;
- Реконструкция 4 ТП и повышение надежности системы электроснабжения;
- Замена 112 км голого провода на СИП, сокращение потерь электроэнергии;
- Обеспечение населения счетчиками коммерческого учета в кол-ве 2500 шт.;
- Перевод пользователей коммунальных услуг от сетей ЗАО "Электроконтакт" к МУП "Водоканал" и городским электрическим сетям;
- Реконструкция очистных сооружений ООО "ДХЗ-Производство" и обустройство ВЛ - 6 кВ от ОАО "Кинешемская горэлектросеть"
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. Краткий анализ существующего состояния
систем ресурсоснабжения
Водоснабжение
Централизованное водоснабжение города осуществляется МУП "Водоканал" г. Кинешма от поверхностных источников (р. Волга). На балансе предприятия находятся: водозаборные сооружения, сооружения водоочистки и водоподготовки, повысительные насосные станции, распределительные сети.
Забор поверхностных вод из р. Волга производится одним водозабором.
Водозаборные сооружения № 2 (ГВС-2) мощностью 30,0 тыс. м3/сутки расположены на правом берегу р. Волги за пределами города в поселке Октябрьский. Забор воды осуществляется по двум заборным магистралям L = 120 м, .
Сооружения построены в 1985 г. Построена и введена в эксплуатацию I очередь строительства - 30,0 тыс. м3/сутки, II и III очереди предусматривали увеличение производительности до 80,0 и 125,0 тыс. м3/сутки соответственно.
Речная вода технического качества проходит полный цикл очистки и доведения до воды питьевого качества. Далее питьевая вода по трем магистральным трубопроводам поступает в городскую распределительную сеть, а также по трубопроводу подается в г. Наволоки.
Общая производительность поверхностных водозаборных сооружений - 30,0 тыс. м3/сутки, водоотбор за 2013 год составил 9506,311 тыс. м3/год или 26,3 тыс. м3/сутки. Потребление воды по г.о. Кинешма за 2013 год составило 8600,932 тыс. м3/год. Объем полезного отпуска за 2013 год составил 7390,131 тыс. м3/год.
Требуется реконструкция водозаборных сооружений (ГВС-2) с увеличением их мощности и внедрением новых технологий очистки воды, применением частотного регулирования на ПНС, увеличением количества резервуаров для воды (необходимо 2 резервуара, объемом по 5000 м3).
В соответствии с данными отчета формы № 2-ТП-водхоз ООО "МИП "Кинешма" за 2011 г. водоотбор составил 275,83 тыс. м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за 2011 год было потрачено 27,74 тыс. м3, а на производственные - 161,25 тыс. м3. Микробиологический контроль качества подаваемой потребителям воды осуществляет испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области".
Для обеспечения производственных и хозяйственно-питьевых нужд на ООО "МИАН" имеются собственные подземные источники водоснабжения.
ЗАО "Электроконтакт" подземные воды использовало с 1947 г. Общее количество скважин, пробуренных за прошедший период, составляло 24 шт. В настоящее время водоснабжение предприятия осуществляется исключительно из городского водопровода. Скважины не используются.
Полученная из скважин вода перед подачей потребителям проходит очистку в фильтрах и хлорируется.
Водозабор работает на Кинешемском месторождении подземных вод, запасы которого по днепровско-московскому водоносному горизонту по действующим водозаборам г. Кинешмы утверждены в количестве 3,2 тыс. м3/сутки: по кат. "А" - 2,3 тыс. м3/сутки, "В" - 1,0 тыс. м3/сутки, в том числе по водозабору ЗАО "Электроконтакт" - 1,414 тыс. м3/сутки.
Водоснабжение ООО "МИАН" осуществляется из собственных подземных источников (2 артезианские скважины: 1 рабочая, 1 резервная). Вода питьевого качества используется как на производственные, так и на хозяйственно-питьевые нужды предприятия. Вода отвечает требованиям СанПиН, предъявляемым к воде питьевого качества.
Скважины эксплуатируют днепровско-московский водоносный горизонт. Глубина залегания кровли горизонта 19 м. Горизонт напорный, величина напора 5 м. Запасы подземных вод для ООО "МИАН" по категории В - 256 м3/сутки. Максимальная глубина скважин - 46 м.
В соответствии с данными отчета формы № 2-ТП-водхоз ООО "КэйЭйСи" за 2011 г. водоотбор составил 120,6 тыс. м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за 2011 год было потрачено 120,6 тыс. м3.
В соответствии с данными отчета формы № 2-ТП-водхоз ООО "ДХЗ-Производство" за 2013 г. водоотбор из естественных источников составил 578,35 тыс. м3/год, водоотбор из городского водопровода составил 13,84 тыс. м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за этот период было потрачено 13,84 тыс. м3/год, на производственные - 578,35 тыс. м3/год.
В соответствии с данными отчета формы № 2-ТП-водхоз МУП "Водоканал" за 2012 г. водоотбор из естественных источников составил 7861 тыс. м3/год, водоотбор из городского водопровода составил 6308 тыс. м3/год. Потери при транспортировке воды из естественных источников составили 788 тыс. м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за этот период было потрачено 3436 тыс. м3/год, на производственные - 765 тыс. м3/год, на прочие виды использования было потрачено 2872 тыс. м3/год.
За 2013 год водоотбор из естественных источников составил 7238 тыс. м3/год, водоотбор из городского водопровода составил 5962,9 тыс. м3/год. Потери при транспортировке воды из естественных источников составили 582 тыс. м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за этот период было потрачено 3331 тыс. м3/год, на производственные - 693,1 тыс. м3/год, на прочие виды использования было потрачено 693,1 тыс. м3/год.
Схема водоснабжения города - двухзонная, выделены северо-западная и юго-восточная зоны, что вызвано значительной протяженностью города вдоль Волги и колебанием рельефа (от 90 до 125 м Б.С.). Для обеспечения необходимых напоров 2-й зоны (юго-восточной), а также микрорайонов "ДХЗ" и "Электроконтакт" на сетях водопровода установлены повысительные насосные станции второго подъема (ПНС). ПНС имеются также на предприятиях: ООО "МИП "Кинешма", ЗАО "Электроконтакт", ОАО "КГМЗ". Перечень и характеристика оборудования станций приведены в таблице № 2.1.1.
Таблица № 2.1.1. Характеристика оборудования повысительных
насосных станций второго подъема питьевой воды
№ ПНС
Адрес
Марка насоса
Кол-во, шт.
Производительность, м3/час
Износ, %
Примечания
МУП "Водоканал" г. Кинешма
1
Больничный двор
6К8
1
110
100
рабочий
СМ 100-65-200/2
100
100
резервный
2
ул. Подгорная
1Д 315-71-а
2
300
100
1 раб. + 1 рез.
3
ул. Окружная
6 НДВ
1
350
100
рабочий
Д 320-50
1
320
100
резервный
4
ул. Вичугская
К 160/30
2
160
100
1 раб. + 1 рез.
5
ул. Производственная
К 90/72
1
90
100
рабочий
КМ 90/55
1
90
100
резервный
6
м. Устиниха
К-250-80
3
250
100
1 раб. + 2 рез.
ООО "МИП "Кинешма"
8
ул. 2-я Шуйская, восточнее произв. пл.
НЦ-400/100
3
400
70
резервные
Д 200/35
1
200
70
рабочий
ЗАО "Электроконтакт"
9
ул. Вичугская, 150
К 50/45
3
50
80
1 раб. + 2 рез.
территория предприятия
К 20/30
1
20
80
резервный
ОАО "КГМЗ"
10
ул. Вичугская, 132
К 20/30
2
50
100
1 раб. + 1 рез.
Как магистральные, так и уличные водоводы имеют большой износ, построены в основном более 20 лет назад, самые старые датируются 1904 г. постройки.
Общая протяженность сетей по городу составляет 241 км, протяженность сетей, обслуживаемых МУП "Водоканал" г. Кинешма, - 165 км.
В результате износа водоводов потери в сетях за 2013 год составили 582 тыс. м3/год.
Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 74%. Слабо развиты уличные сети в районах индивидуальной застройки (Сокольники, Залесье, Томна, 2-я Фабрика, ДХЗ, Электроконтакт). Население этих районов в основном пользуется колодезной и родниковой водой.
Для обеспечения производственных нужд водой технического качества на 4-х предприятиях города имеются собственные поверхностные водозаборы. ЗАО "КПТФ" и филиал ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский" производят забор воды из р. Волги, ООО "МИП "Кинешма" - из р. Казохи, ООО "ДХЗ-Производство" - из р. Кинешемки. Характеристика водозаборов приведена в таблице № 2.1.2.
На многих промышленных предприятиях в технологических процессах предусматривается оборотное водоснабжение и повторное использование малозагрязненных вод: ЗАО "КПТФ", филиал ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский", ООО "МИП "Кинешма", ОАО "Поликор", ОАО "КГМЗ".
Таблица № 2.1.2. Характеристика поверхностных
водозаборов предприятий
№ п/п
Принадлежность
Водный объект
Производительность, м3/сутки
Фактический водоотбор, м3/сутки
Использование
1
2
3
4
5
6
1
ЗАО "КПТФ"
р. Волга
1296
104
для нужд котельной и в производстве отбеленной медицинской марли
2
филиал ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский"
р. Волга
336
150
для технологических нужд ткацкой фабрики "Томна", ООО "ХБК "Навтекс" и котельной филиала
3
ООО "МИП "Кинешма"
р. Казоха
1440
684
для подпитки градирни и охлаждения оборудования
4
ООО "ДХЗ-Производство"
р. Кинешемка
13000
1584
для охлаждения оборудования уксусно-кислотного производства, на отмывку стеклянных флаконов, в котельной, компрессорной станции, на очистных сооружениях
ИТОГО
23416
5312
Канализация
В настоящее время централизованная система канализации в городе отсутствует. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды сбрасываются по отдельным выпускам после очистки на локальных сооружениях и без очистки в р. Волгу, р. Казоху, р. Кинешемку, и р. Томну. Всего в городе 32 выпуска сточных вод, по которым сбрасывается ~ 26 тыс. м3/сутки, из них 1,7 тыс. м3/сутки - условно-чистые воды.
Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от зданий и сооружений города осуществляется по канализационной сети на очистные сооружения МУП "Водоканал" г. Кинешма, ООО "РегионИнфраСистема-Иваново", ООО "ДХЗ-Производство", ООО "Жилсервис".
Сооружения комплекса очистных сооружений ООО "ДХЗ-Производство" морально и физически устарели. В результате износа оборудования, разрушены иловые карты (12 x 30 x 2,5 м), отсутствуют подъездные пути, кирпичная кладка стен аэротенков частично разрушена. Доля очистки стоков 8 - 10% от общего количества поступающих на очистные сооружения.
На балансе МУП "Водоканал" г. Кинешма находятся 6 локальных очистных сооружений общей проектной производительностью 2,661 тыс. м3/сутки, фактический пропуск сточных вод по которым составляет 8,973 тыс. м3/сутки.
Производительность ОС предприятий - 14,120 тыс. м3/сутки, фактический сброс - 6,101 тыс. м3/сутки.
В хозяйственном ведении предприятия находятся:
- 6 станций очистки стоков;
- 117,1 км канализационных сетей, в т.ч. 52,2 км эксплуатируются более 20 лет (проложены 40 - 50 лет назад);
- 9 канализационных насосных станций (КНС).
По объемам сбросов на станции механической очистки приходится 95,6% общего количества, станции с биофильтрами - 4,4%. Станция биологической очистки на реконструкции с 2008 года.
Все станции работают с перегрузкой по количеству принимаемых стоков и не отвечают по своему составу современным требованиям, работают неудовлетворительно. Концентрации загрязняющих веществ в очищенной воде, сбрасываемой в водоем, в несколько раз превышают ПДК рыбохозяйственных водоемов.
Сброс сточных вод МУП "Водоканал" г. Кинешма осуществляет по 10 выпускам (с учетом промывных вод ГВС-2 и стоков, сбрасываемых без очистки, - выпуск 9) - 10298 тыс. м3/год, 29,0 тыс. м3/сутки. Выпуски № 1, 2, 3, 7 в р. Кинешемку - 959 тыс. м3/год, № 4, 5, 6 в р. Казоху - 6423 тыс. м3/год, № 8, 8а, 9 в р. Волгу - 2916 тыс. м3/год.
Контроль качества отводимых сточных вод осуществляют аттестованная лаборатория МУП "Водоканал" г. Кинешма, а также лаборатория ТО ТУ Роспотребнадзора по Ивановской области.
В настоящее время ведется реконструкция БОС (выпуск № 5) ООО "РегионИнфраСистема-Иваново" с увеличением производительности с 7,0 тыс. м3/сутки до 40,0 тыс. м3/сутки (I очередь - 20,0 тыс. м3/сутки, II очередь - 20,0 тыс. м3/сутки). Очистные сооружения канализации (ОСК-1) запроектированы в виде комбинированных установок биологической очистки сточных вод - биофильтров и аэротенков со струйной аэрацией.
Количество канализационных насосных станций - 19 шт., из них: 9 шт. принадлежат и эксплуатируются МУП "Водоканал" г. Кинешма, остальные расположены на территории предприятий.
Протяженность магистральных и внутриквартальных сетей - 163,9 км, в т.ч. самотечная канализация - 147,0 км, напорная - 16,9 км. Канализационные сети характеризуются большим процентом износа, т.к. проложены 40 - 50 лет назад и отработали нормативные сроки эксплуатации, необходима замена с частичным увеличением диаметров.
Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой канализации составляет 74%. К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы.
Единая система ливневой канализации в городе отсутствует. Общая протяженность трубопроводов ливневой канализации - 15,5 км, в том числе: 2,5 км - на балансе МУ "УГХ" г. Кинешма; 3,6 км принадлежат ООО "МИП "Кинешма"; 5,1 км - ЗАО "Электроконтакт". На территории микрорайона Электроконтакт сети ливневой канализации не имеют собственника.
Поверхностный сток из городской системы ливневой канализации без очистки сбрасывается в водные объекты по 3-м выпускам:
№ 1 - в р. Волгу (около речного вокзала) 48,5 тыс. м3/год;
№ 2 - в р. Кинешемку (устье реки на левом берегу) 97,9 тыс. м3/год;
№ 3 - в р. Казоху (на правом берегу около гостиницы "Советская") 7,4 тыс. м3/год.
Часть предприятий города имеет локальные очистные сооружения поверхностного стока. На многих предприятиях ливневой сток организован, но нет очистных сооружений. На них сброс стоков в водные объекты осуществляется без очистки.
Дренаж
Город Кинешма расположен в верхнем бьефе <1> Горьковского водохранилища, являющегося четвертой ступенью каскада Волжских ГЭС. Подпор от плотины при нормальном подпертом уровне (абсолютная отметка 84,0 м) распространяется по р. Волге до створа Рыбинской ГЭС. Отметка форсированного уровня - 85,5 м.
------------------------------------------------------------------
<1> Бьеф (фр. bief) - часть реки, канала, водохранилища или другого водного объекта, примыкающая к гидротехническому сооружению.
Пониженные участки промышленных предприятий, а также пониженная селитебная территория в районе Кинешемской гавани защищены от затопления дамбами обвалования. Вдоль дамб проложен береговой дренаж, в каждом контуре построены насосные станции для перекачки дренажных вод в реку. Общая протяженность дренажных сетей - 7,1 км.
Теплоснабжение
Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и общественной застройки г. Кинешмы осуществляется, в основном, от централизованных источников; промышленных и коммунально-складских предприятий - от производственных котельных; усадебной застройки - от индивидуальных источников теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение многоквартирных жилых домов и общественной застройки города обеспечивается МУП г. Кинешмы "ОК и ТС", на балансе которого находится 16 котельных, и котельными ООО "Теплосетевая компания", ООО "МИП "Кинешма", ЗАО "КПТФ", ОАО "Поликор", ЗАО "Электроконтакт", ОАО "ДХЗ-Производство", филиала ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский".
Общая присоединенная к котельным МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" тепловая нагрузка по данным за 2012 г. составила 122,82 Гкал/час, в том числе на жилой сектор - 92,36 Гкал/час, из них на отопление - 86,08 Гкал/час, горячее водоснабжение - 6,28 Гкал/час. Суммарная номинальная мощность котельных - 165,25 Гкал/час, т.е. 26% мощностей математически находится в резерве. Но, учитывая, что оборудование котельных в основном установлено в 1970 - 90 г. г. и в большинстве своем выработало ресурсы, оно не может эксплуатироваться на полную мощность.
Наиболее крупные котельные: № 4, 15, 16, 17, 18 - суммарная подключенная нагрузка - 79,49 Гкал/час (64% общей нагрузки). Оборудование имеет износ 80 - 100%.
Общая присоединенная тепловая нагрузка производственно-коммунальных котельных по данным за 2012 г. составила 162,09 Гкал/час, в том числе на жилой сектор - 84,6 Гкал/час, из них на отопление - 66,6 Гкал/час, горячее водоснабжение - 17,9 Гкал/час. Суммарная номинальная мощность котельных - 234,63 Гкал/час, т.е. 30% находится в резерве.
Таблица № 2.3.1. Характеристика централизованных
источников теплоснабжения
Наименование источника
Располагаемая мощность источника, Гкал/час
Нетто мощность источника, Гкал/час
Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч
2012 год
Котельная ООО "МИП "Кинешма"
118,50
115,37
91,85
5,89
17,63
Котельная ООО "Теплосетевая компания"
0,91
0,89
0,60
0,05
0,24
Котельная ОАО "Поликор"
6,70
6,55
3,42
0,18
2,95
Котельная ЗАО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика"
12,33
12,24
4,65
0,54
7,05
Котельная ЗАО "Электроконтакт"
32,60
23,62
10,59
2,15
10,88
Котельная № 1, ул. Советская, 15а
4,17
4,15
3,98
0,15
0,02
Котельная № 2, ул. Ленина, 28а
7,08
7,05
6,11
0,26
0,68
Котельная № 4, пер. Дунаевского, 2б
23,80
23,69
24,85
4,91
-6,07
Котельная № 5, ул. Третьяковского, 48б
2,37
2,35
1,93
0,23
0,19
Котельная № 7, ул. Горького, 131
6,18
6,15
4,97
0,40
0,78
Котельная № 8, ул. Ванцетти, 38б
9,64
9,53
6,43
0,40
2,70
Котельная № 9, ул. Семенова, 11б
2,81
2,80
2,19
0,16
0,45
Котельная № 10, ул. Текстильная, 4б
2,57
2,56
1,83
0,45
0,28
Котельная № 11, ул. Дзержинского, 26б
3,39
3,34
2,51
1,01
-0,18
Котельная № 13, 2-й Трудовой пер., 2
7,91
7,73
6,51
1,34
-0,12
Котельная № 14, ул. Краснофлотская, 9
5,44
5,28
5,28
0,57
-0,57
Котельная № 15, ул. Красносветкинская
37,47
37,32
25,04
3,31
8,97
Котельная № 16, ул. Социалистическая, 54
20,09
19,56
12,48
3,30
3,78
Котельная № 17, пос. Красноволжец, 10б
15,60
15,56
7,48
0,93
7,15
Котельная № 18, ул. Ломоносова, 20б
16,09
15,97
9,64
0,59
5,74
Котельная № 19, ул. Спортивная, 18
2,23
2,21
1,59
0,42
0,20
Котельная филиала ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский"
32,50
32,35
6,98
0,26
25,11
Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
44,00
43,61
44,00
3,30
-3,69
Большой резерв мощности у котельных ООО "ДХЗ-Производство" (50%), филиала ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский" (50%) связан с сокращением производства на предприятиях по сравнению с 80-ми годами. Оборудование котельных имеет высокий процент износа и не может эксплуатироваться на полную мощность. Топливом для котельных в основном служит газ, резервное топливо - мазут.
Котельные, расположенные на окраинах города в негазифицированных районах, работают на твердом топливе (каменный уголь, дрова, древесные отходы).
Обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением составляет 91%, горячим водоснабжением - 67%.
Тепловые сети и сети ГВС проложены наземным и подземным способом. Протяженность трасс теплоснабжения - по 106,8 км, трасс ГВС - 15,1 км. Износ тепловых сетей, принадлежащих МУП г. Кинешмы "ОК и ТС", составляет 40 - 80%. Тепловые сети в центральной исторической части города (район котельных № 1, № 2, № 3), а также в районе котельной № 4 находятся в аварийном состоянии, износ составляет 69 - 80%.
Газоснабжение
Газоснабжение Кинешмы осуществляется от газораспределительной станции (ГРС), производительностью 115 тыс. м3/час, расположенной на территории города восточнее автодороги Иваново - Заволжск. Загрузка ГРС в настоящее время составляет 40%. Доставка газа к ГРС ведется от магистрального газопровода Череповец - Нижний Новгород - Саратов диаметром 700 мм, через Шую, Родники, Вичугу по газопроводу высокого давления Новые Горки - Наволоки . Непосредственно к ГРС г. Кинешмы газ подводится по газопроводу .
От ГРС по газопроводам среднего давления газ поступает к 31 газораспределительному пункту (ГРП), 84 шкафным распределительным пунктам (ШРП), 3 газорегуляторным установкам (ГРУ), одному газозамерительному пункту (ГЗП), одной газонаполнительной станции (ГНС) и к 37 газовым котельным.
Газопровод среднего давления выполнен из стальных труб. Общая протяженность газопровода среднего давления по территории города составляет 68,5 км, из них:
- подземный - 63,8 км;
- надземный - 4,7 км.
Газопроводы среднего, низкого давления и сооружения на них находятся на балансе ОАО "Ивановооблгаз" - филиал "Кинешмамежрайгаз".
Расчетное давление газа после ГРС - 0,3 МПа.
Потребителями газа являются предприятия, организации, население многоэтажных и усадебных домов, котельные.
На основании данных, предоставленных ООО "Ивановорегионгаз", фактический расход газа на нужды населения, на коммунально-бытовые и промышленные объекты в 2012 г. составил 165881,8 тыс. м3/год, из них:
- на нужды населения - 52719,15 тыс. м3/год;
- на нужды промышленных предприятий - 113162,65 тыс. м3/год.
Потребление газа зимой составляет 46,0 тыс. м3/час, летом - 8,0 тыс. м3/час.
Электроснабжение
Электроснабжение потребителей городского округа Кинешма и прилегающего района осуществляется от ОАО "Кинешемская городская электросеть", ОАО "Объединенные электрические сети" и МРСК Центра и Приволжья.
Центрами питания города являются подстанции ПС "Кинешма-110" 110/35/6 кВ, ПС "Городская" 35/6, ПС "РЭС" 35/6, ПС "Красноволжский комбинат" 35/6, ПС "Электроконтакт" 110/6, ПС "Автозаводская" 110/10, ПС "Кинешма-220" 220/110/35, ПС "Водозабор" 35/6. Все подстанции открытого типа.
С Вичуги к ПС "Кинешма-220" подходит двухцепная ВЛ 220 кВ; с ПС "Кинешма-220" на ПС "Кинешма-110" идет двухцепная ВЛ 110 кВ; с ПС "Кинешма-220" на ПС "Автозаводскую" идет двухцепная ВЛ 110 кВ; с ПС "Кинешма-220" на ПС "Городскую" идет двухцепная ВЛ 35 кВ, построенная "Ивэнерго" в 2007 году; на ПС "Красноволжский комбинат" с ПС "Городской" идет одноцепная линия 35 кВ; с ПС "Красноволжский комбинат" идут две одноцепные линии по 35 кВ; с ПС "Кинешма-110" на ПС "Водозабор" идет двухцепная линия 35 кВ. Все линии, за исключением одной, изношены на 70 - 80%. Загрузка линий примерно одинакова и составляет 80%. Подстанции также загружены не на полную мощность.
Система электроснабжения ООО "ДХЗ-Производство" - неустойчивая, по причине старения и износа основных питающих кабельных линий 6 кВ. Резервное электроснабжение предприятия, осуществляемое ранее по ВЛ 6 кВ от ОАО "Кинешемская горэлектросеть", в настоящее время отсутствует по причине ее аварийного состояния (ВЛ демонтирована). Из-за неустойчивого и ненадежного электроснабжения предприятия имеют место возможные риски остановов производственно-отопительной котельной, что в свою очередь может привести к отключению потребителей микрорайона "ДХЗ" от отопления в отопительный период.
Основным потребителем электроэнергии в городском округе Кинешма является население.
2.2. Краткий анализ существующего состояния установки
приборов учета у потребителей
Для анализа фактического положения по установке приборов учета использовались данные на 01.10.2013.
Оснащенность общедомовыми приборами учета:
- холодной воды - 479 ед.
- горячей воды - 163 ед.
- отопления - 145 ед.
- электрической энергии - 786 ед.
- природного газа - 1 ед.
Уровень собираемости платежей за энергоресурсы:
- водоснабжение - 95%
- водоотведение - 98,2%
- горячее водоснабжение - 98,2%
- теплоснабжение - 87,2%
- электроснабжение - 97,6%
- газоснабжение - 97,4%.
2.3. Основные предприятия, занятые в коммунальной инфраструктуре городского округа Кинешма. Наименование, Ф.И.О. руководителя, контактные данные, предмет деятельности, краткая характеристика предприятия.
№ п/п
Наименование организации
Ф.И.О. руководителя
Должность
Телефон/факс
Адрес месторасположения
1
МУП г. Кинешмы "Объединенные котельные и тепловые сети"
Ершов Анатолий Витальевич
исполнительный директор
(49331) 5-30-92
г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, д. 50
2
ООО "МИП "Кинешма"
Смирнов Андрей Леонидович
директор
(49331) 7-52-51
г. Кинешма, ул. 2-я Шуйская, д. 1
3
ЗАО "Электроконтакт"
Иванец Сергей Владимирович
генеральный директор
(49331) 5-51-12
Факс: 9-45-00
г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 150
4
ОАО "Поликор"
Морозов Борис Александрович
генеральный директор
(49331) 9-12-10
Факс: 9-12-36
г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102
5
ООО "ДХЗ-Производство"
Савинов Евгений Александрович
генеральный директор
(49331) 5-35-40
Факс: 5-78-08
г. Кинешма, ул. Производственная, д. 1
6
филиал ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский"
Горьков Михаил Александрович
директор филиала "Кинешемский"
(49331) 9-55-28
Факс: 9-53-64
г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 51
7
ЗАО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика"
Матакова Ирина Геннадьевна
директор
(49331) 2-58-21
Факс: 2-52-43
г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 24
1. МУП г. Кинешмы "Объединенные котельные и тепловые сети". В сфере деятельности - производство тепловой энергии и горячее водоснабжение. К отоплению подключено 384 здания.
2. ООО "МИП "Кинешма". В сфере деятельности - производство и передача тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителю.
3. ЗАО "Электроконтакт" оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная с котлами ДКВР 20/13. Производство горячей воды для хозяйственно-бытовых целей осуществляется в центральных тепловых пунктах (бойлерных).
Параметры теплоносителя в виде "вода": температурный график 130/70 °C, Р = 4 - 6 (ати);
Параметры теплоносителя в виде "пар": Т = 130 °C, Р = 1 - 6 (ати);
Параметры горячей воды: Т = 55 °C, Р = 3 - 4 (ати);
Услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения оказываются по заключенным договорам.
4. ОАО "Поликор" оказывает услуги теплоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная.
5. ООО "ДХЗ-Производство" оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная. Также предприятие оказывает услуги по холодному водоснабжению.
6. Филиал ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский" оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная.
7. ЗАО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика" оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная.
Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Перспективные показатели развития
муниципального образования
Жилищное строительство
Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости увеличения жилищной обеспеченности, предоставления жилья очередникам и работникам в социально значимых сферах, компенсации убыли жилищного фонда.
Предусматривается увеличение объемов среднегодового строительства к концу первой очереди реализации генплана до 8,0 тыс. м2 в год, к концу расчетного срока - до 15,0 тыс. м2. При этом годовой прирост жилищной обеспеченности составит в среднем 0,68 м2 на 1 человека.
Объем нового жилищного строительства до 2026 г. составит 120,0 тыс. м2, в т.ч. на первую очередь - 40,0 тыс. м2. Жилищная обеспеченность в концу расчетного срока составит 26,6 м2 на 1 человека. Необходимо отметить, что показатель жилищной обеспеченности будет дифференцирован в зависимости от типа застройки.
В рамках генерального плана новое многоквартирное жилищное строительство предполагается вести в кварталах, формирующих основные магистральные улицы, - Менделеева, Гагарина, Красноветкинская, Социалистическая, Вичугская, Подгорная, Аристарха Макарова, а также на ул. Маршала Василевского и им. М. Горького.
Усадебное строительство намечено на свободных территориях в районе ул. Вандышевской, Анри Барбюса и Аристарха Макарова.
Для размещения нового жилищного строительства в пределах расчетного срока потребуется 212,5 га территории. Площадки определены как на свободных территориях - 169,8 га, так и в условиях реконструкции - 42,7 га. В первую очередь будут осваиваться свободные от застройки территории: 6- и более этажная застройка - 6,3 га (41,5 тыс. м2 общ. пл.), 4 - 5-этажная застройка - 8,31 га (41,6 тыс. м2 общ. пл.), 2 - 3-этажная застройка - 1,5 га (5,5 тыс. м2 общ. пл.).
Для размещения нового жилищного строительства, а также для осуществления других проектных решений генерального плана потребуется снос 91,2 тыс. м2 общей площади жилых домов, в том числе под жилую застройку - 48,0 тыс. м2 общей площади, что составит 7,3% к новому строительству.
Водоснабжение
Система водоснабжения города предусматривается единая централизованная хозяйственно-питьевая и противопожарная, которая, согласно СНиП 2.04.02-84* по степени обеспеченности подачи воды, относится к I категории при числе жителей 95 тысяч человек.
Сложившаяся схема хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города двухзонная, включает в свой состав различные источники водоснабжения (поверхностные, подземные) с разной степенью очистки воды и сроков службы (от совсем изношенных до строящихся). В соответствии с этим существующая система хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения подлежит значительной реконструкции.
Для нормализации работы системы водоснабжения необходимо выполнить замену изношенных и аварийных водоводов, а также проложить новые в районах перспективной застройки.
Необходимо своевременно выполнять текущий и капитальный ремонт зданий насосных станций, а также их оборудования.
Необходимо развивать и системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в районах застройки усадебного типа.
На сетях необходима установка колодцев с арматурой для переключения сетей и колодцев с пожарными гидрантами для наружного пожаротушения.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 70 л/сек. (2 пожара по 35 л/сек.) - 756,0 м3/сутки, на внутреннее - 10,0 л/сек. (2 струи по 5,0 л/сек.) - 54,0 м3/сутки. Наружное пожаротушение промышленных предприятий осуществляется также из поверхностных источников (р. Томна, Кинешемка, Казоха, пруды), где организуются площадки для забора воды пожарной техникой.
В связи с отсутствием у ЗАО "Электроконтакт" планов по обеспечению жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская водоснабжением, планируется перевод этих потребителей к МУП "Водоканал".
Канализация
Принята децентрализованная система хозяйственно-бытовой канализации города с очисткой стоков на трех сооружениях полной биологической очистки:
1. на левом берегу реки Казоха ОСК-1 (выпуск № 5) производительностью 40 тыс. м3 в сутки;
2. на правом берегу р. Кинешемки ОСК-2, в районе ул. 2-й Подгорной, производительностью 12 тыс. м3 в сутки;
3. на площадке канализационных очистных сооружений филиала ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский" ОСК-3 производительностью 12 тыс. м3 в сутки.
Общий расчетный максимально-суточный расход канализационных стоков по городу составит:
- на первую очередь строительства - 42,0 тыс. м3/сутки;
в том числе от жилой и общественной застройки - 26,7 тыс. м3/сутки;
от промпредприятий - 11,8 тыс. м3/сутки;
от п. Октябрьский и Первомайский - 3,5 тыс. м3/сутки.
- на расчетный срок - 51,7 тыс. м3/сутки;
в том числе от жилой и общественной застройки - 35,3 тыс. м3/сутки;
от промпредприятий - 12,9 тыс. м3/сутки;
от п. Октябрьский и Первомайский - 3,5 тыс. м3/сутки.
Проектируемые сети канализации подключаются к существующим самотечным сетям и насосным станциям перекачки (КНС).
Протяженность проектируемых магистральных канализационных сетей по городу составит 35,0 км.
Участки существующих канализационных сетей с большим процентом износа подлежат плановому ремонту или замене при необходимости с применением современных технологий бестраншейной перекладки сетей по существующим трассам.
Существующие канализационные насосные станции подлежат ремонту и реконструкции с заменой устаревшего оборудования и ремонтом сооружений.
Генеральным планом предусматривается канализование всех районов жилой застройки, как многоэтажной, так и усадебной.
Водоотведение в северо-западной части города предлагается выполнить по следующей схеме: существующая КНС № 5 с износом 100% и выпуск в р. Волга демонтируются. Стоки, в настоящее время поступающие в указанную КНС, перенаправляются в проектируемую КНС на ул. Социалистическая производительностью 300 м3/час. Напорный коллектор отводит стоки в проектируемый канализационный коллектор по ул. им. Менделеева. К проектируемому коллектору по ул. им. Менделеева подключаются напорный коллектор от пос. Октябрьский и пос. Первомайский и напорный коллектор от застройки в северо-западной части города. Сбор стоков с указанной территории предусматривается в проектируемую КНС производительностью 50 м3/час. Большая протяженность трассы и сложный рельеф местности обуславливают необходимость установки дополнительной станции перекачки на коллекторе по ул. им. Менделеева на пересечении с ул. Бойцова производительностью 800 м3/час. Напорными коллекторами стоки перекачиваются в самотечную сеть по ул. им. Менделеева, ул. Сеченова и далее к ОСК-1.
В связи с износом КНС № 7 необходима ее реконструкция без увеличения мощности.
Увеличение нагрузок от проектируемой многоэтажной застройки и канализование усадебной застройки в районе ул. Вичугская, а также износ 100% станции № 2 требуют ее реконструкции с увеличением производительности до 350 м3/сут. и замены изношенных коллекторов на . На КНС № 2 подаются стоки от жилой застройки и очищенные производственные стоки молокозавода. Существующие выпуски в устье р. Казохи демонтируются.
Локальные сооружения полной биологической очистки ООО "Жилсервис" (принимают стоки прилегающего жилого района) по планам развития канализации должны быть ликвидированы. Стоки должны подаваться на ОСК-1.
Производственные и бытовые стоки от машиностроительного завода в настоящее время сбрасываются в р. Казоху без очистки. Необходимо строительство КНС производительностью 15 м3/час для подачи стоков на ОСК-1.
В связи удаленностью района по ул. Ивана Виноградова сброс бытовых сточных вод с территории сохраняемой и перспективной застройки осуществляется в очистные сооружения "Дмитриевского химического завода". Генпланом предлагается реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой, рекомендуемая производительность - 2000 м3/сутки. Существующий выпуск очищенных сточных вод сохраняется.
В центральной части города (расчетный район № 2) необходима реконструкция КНС № 12 без увеличения мощности, демонтаж очистных сооружений и выпуска в р. Кинешемку. На месте демонтируемых очистных сооружений предусматривается строительство КНС производительностью 140 м3/час. Отвод стоков предусматривается двумя напорными трубопроводами , прокладываемых вдоль Кинешемской набережной, и далее дюкерами на проектируемые очистные сооружения ОСК-2 в районе ул. 2-й Подгорной.
Отвод стоков от застройки, расположенной в районе ул. Аристарха Макарова, предлагается осуществить через КНС на ОСК-2. В мероприятиях Программы заложена реконструкция сетей и строительство локальных очистных сооружений в данном районе.
При канализовании существующей и проектируемой застройки между р. Кинешемка и ул. Спортивная предлагается реконструкция КНС № 13 с увеличением мощности до 100 м3/ч. Подача стоков на ОСК-2 осуществляется напорной линией .
Канализование усадебной застройки, между ул. Спортивной и Физкультурной, предлагается осуществить по самотечным коллекторам на ОСК-2. Очистные сооружения "Станция "Черная речка" из схемы исключаются.
Сточные воды с территории восточнее ул. Спортивной (часть расчетного района 4) собираются самотечным коллектором и направляются в КНС № 13, далее напорным коллектором подаются на ОСК-2.
Канализование застройки, расположенной в районе между ул. Юрьевецкой, Пестовским оврагом и восточной границей города, предлагается осуществить в проектируемые очистные сооружения ОСК-3 производительностью 12,0 тыс. м3/сутки. Для этого предлагается выполнить строительство КНС производительностью 100 м3/час на месте замороженного строительства КНС № 18, ремонт КНС № 16, реконструкцию КНС № 14 производительностью 250 м3/час.
Сточные воды с территории расчетного района № 5 собираются самотечной системой и перекачиваются проектируемой насосной станцией № 15 производительностью 300 м3/час по существующим напорным коллекторам в проектируемые очистные сооружения ОСК-3.
Для создания надежной системы канализования городской территории генпланом предлагается:
1. строительство трех очистных сооружений общей производительностью 64 тыс. м3/сутки;
2. строительство и реконструкция магистральных сетей протяженностью 67,0 км, в том числе напорных - 9,0 км;
3. строительство 7 КНС общей производительностью 1470 м3/сутки;
4. реконструкция 7 КНС общей производительностью 1490 м3/сутки;
5. реконструкция очистных сооружений ООО "МИП "Кинешма", ООО "Жилсервис", ООО "ДХЗ-Производство".
Проблема настоящего времени - отсутствие сливных станций на территории города. Учитывая, что сливные станции требуют организации 300 м санитарно-защитной зоны, их размещение возможно только на свободных площадках в районах сложившихся промышленных узлов по ул. Ивана Виноградова и ул. 2-й Шуйской. Генеральным планом предусмотрено 100% канализование застройки, в том числе усадебной, что приводит к нецелесообразности наличия сливных станций.
В связи с отсутствием у ЗАО "Электроконтакт" планов по обеспечению жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская водоотведением, планируется перевод этих потребителей к МУП "Водоканал".
Теплоснабжение
Анализ существующей системы теплоснабжения города и данные о перспективе развития города показали, что существующие источники теплоснабжения имеют достаточный резерв тепловой мощности для теплоснабжения новой застройки, однако высокий износ оборудования существующих котельных не позволяет использовать их в качестве источников теплоснабжения новой застройки без предварительной замены оборудования.
Присоединенная проектируемая мощность на расчетный срок (жилье и объекты общественного назначения и ранее не газифицированная усадебная застройка) составляет 111,59 Гкал/час, в том числе:
- существующая не газифицированная усадебная застройка - 20,2 Гкал/час,
- проектируемая усадебная застройка - 8,0 Гкал/час,
- новое жилищное строительство (многоквартирные жилые дома) - 57,34 Гкал/час,
- проектируемая общественная застройка - 26,05 Гкал/час.
Отопление и горячее водоснабжение усадебной застройки предусматриваются от автономных источников (газовых котлов).
Общая присоединяемая мощность на усадебную застройку и проектируемую многоквартирную застройку с использованием автономных источников теплоснабжения составит 51,56 Гкал/час.
Мощности производственно-коммунальных котельных позволяют расширять собственное производство. Обеспечение теплом существующих и перспективных промышленных площадок предусматривается от автономных газовых котельных. Предусмотрен перевод существующих котельных, работающих на твердом топливе, на газ.
Предусматривается развитие автономных систем теплоснабжения, позволяющих снизить энергетические потери, сократить финансовые затраты и более рационально использовать территориальный ресурс города.
Газоснабжение
Для теплоснабжения проектируемых объектов предусматривается использование свободных мощностей существующих котельных и автономных источников теплоснабжения с использованием в качестве топлива природного газа. Кроме того, использование природного газа предусмотрено для целей приготовления пищи.
Производительность существующих ГРП и ШРП достаточна для подачи необходимого объема газа для нужд существующих и проектируемых объектов. Для обеспечения надежности газоснабжения ряд ГРП и ШРП закольцованы между собой по газопроводам низкого давления.
Проектируемый жилой сектор газифицируется за счет развития сетей низкого давления 4-й категории.
К проектируемым объектам общественного (больница, объекты образования), коммунального (котельной) и производственного назначения подача газа будет осуществляться от существующих газопроводов среднего давления 3-й категории по проектируемым газопроводам среднего давления.
Газоснабжение существующих промпредприятий осуществляется от городских распределительных газопроводов среднего давления 3-й категории с установкой на каждом предприятии индивидуальных ГРУ, ГРП и ШРП. В настоящее время большинство предприятий не работает, в связи с чем расход газа предприятиями на собственные нужды значительно сократился и составляет всего 14,1 тыс. м3/час.
При достижении предприятиями проектной производительности и освоении предусмотренных генпланом промышленных площадок ожидаемый расход газа составит около 50 тыс. м3/час.
Расчетный часовой расход газа, тыс. м3/час
Потребители
Сохраняемая застройка
Новое строительство
Всего
жилой сектор
25,88
10,96
36,84
объекты обслуживания
4,32
3,63
7,95
производство
14,1
35,9
50,0
ВСЕГО
44,30
50,49
94,79
В связи с тем, что действующая ГРС не отвечает требованиям СНиП и санитарных норм, а также физически и морально устарела, отведен участок для размещения новой ГРС на территории Кинешемского района. ГРС, производительностью 120 тыс. м3/час, проектируется с двумя выходными нитками давления:
1. 0,3 МПа - производительностью 60 тыс. м3/час для газоснабжения потребителей г. Кинешма и Кинешемского района.
2. 1,2 МПа - производительностью 60 тыс. м3/час для газоснабжения потребителей г. Заволжска, Заволжского района, г. Наволоки.
Потребность в газе г. Кинешмы на конец расчетного срока составит 94,79 тыс. м3/час. Учитывая потребность в газе Кинешемского района, ГРС должна иметь выходную нитку на Кинешму производительностью 115 тыс. м3/час, давлением 0,3 МПа.
Электроснабжение
По генеральному плану электроснабжение городского округа Кинешма предусмотрено от ПС 220/110/35 кВ "Кинешма-220", от которой в настоящее время запитаны основные центры электроснабжения города и прилегающего района:
1. ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-110" (мощность трансформаторов 2 x 31,5 МВА);
2. ПС 35/6 кВ "Городская" (мощность трансформаторов 2 x 16 МВА);
3. ПС 35/6/0,6 кВ "ТДЛ-Энерго" (мощность трансформаторов 3 x 1,8 МВА, 1 x 1,5 МВА и 1 x 6,3 МВА);
4. ПС 110/6 кВ "Электроконтакт" (мощность трансформаторов 2 x 40 МВА);
5. ПС 110/10 кВ "Автозаводская" (мощность трансформаторов 15 МВА и 16 МВА);
6. ПС 35/6 кВ "Водозабор" (мощность трансформаторов 10 МВА и 6,3 МВА).
На ПС "Городская" рекомендуется замена трансформаторов на 2 x 16 МВА в связи с увеличением нагрузки. Существующие мощности остальных источников питания сохраняются и позволяют присоединить всю возрастающую электрическую нагрузку без их реконструкции.
Суммарная электрическая мощность источников питания города:
- ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-110" - 2 x 31,5 МВА;
- ПС 350/6 кВ "Городская" - 2 x 16 МВА;
- ПС 35/6 кВ "ТДЛ-Энерго" - 3 x 1,8; 1 x 1,5 и 1 x 6,3 МВА;
- ПС 110/6 кВ "Электроконтакт" - 2 x 40 МВА;
- ПС 110/10 кВ "Автозаводская" - 15 и 16 МВА;
- ПС 35/6 кВ "Водозабор" - 10 и 6,3 МВА.
Итого: 235,5 МВА.
Существующая потребляемая нагрузка составляет 61,1 МВт, из них:
- на производство - 38 МВт (ориентировочно, по данным энергоснабжающей организации);
- на нужды населения - 23,1 МВт.
Электрическая нагрузка на конец расчетного срока на шинах источников питания составит:
- на нужды населения - 38,7 МВт;
- на нужды производства 38 x 1,5 = 57 МВт (в расчетный период прогнозируется увеличение потребления электроэнергии на нужды производства на 50%).
Суммарная электрическая нагрузка составит 95,7 МВт.
К концу расчетного срока планируется увеличение электрической нагрузки на производство, в связи с этим рекомендуется построить две ПС 35/10 кВ с присоединением к сетям ОАО "Ивэнерго", а также необходимое количество ТП.
Для электроснабжения новых строительных площадок задействована резервная мощность существующих трансформаторных подстанций и предусмотрено строительство новых ТП.
Для покрытия проектируемых нагрузок необходимо построить 32 ТП. Необходимо проведение реконструкции существующих однотрансформаторных ТП № 69, ТП № 83, ТП № 144 с переводом их на двухтрансформаторные. В случае невозможности реконструкции ТП заменяются на новые.
В однотрансформаторных ТП № 3, ТП № 8, ТП № 11, ТП № 17, ТП № 36, ТП № 44, ТП № 77, ТП № 79, ТП № 90 предусматривается замена трансформатора на большую мощность. В двухтрансформаторных ТП № 34, ТП № 136 и ТП № 196 выполнить реконструкцию для установки трансформаторов большей мощности. С ТП № 19 проект предполагает перевод части существующей нагрузки на новую ТП-15Н (100 кВт). По генеральному плану в городе предусмотрено строительство 33 трансформаторных подстанций и проведение реконструкции 15 ТП.
Районирование электрических нагрузок по ТП и выбор мощности трансформаторов определены в зависимости от плотности нагрузок МВт/кв. км, перегрузочной способности трансформаторов, конструктивного выполнения существующих ТП, сложившихся сетей 6 и 0,4 кВ и надежности электроснабжения.
Схема распределительных сетей 10 и 6 кВ г.о. Кинешма принята, в основном, петлевая с нормально разомкнутыми перемычками между смежными линиями, частично двулучевая. Распределение электрической энергии по городу предусмотрено кабельными и воздушными линиями 6 кВ. Проектом предусмотрен демонтаж воздушной линии 6 кВ ТП № 206 - ТП № 208 и отпайка от нее к ТП № 207а, кабельной линией 6 кВ.
Все воздушные линии 6 кВ имеют 100% износ. Согласно правилам ПТЭ, необходимо выполнить реконструкцию всех воздушных линий с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на самонесущий изолированный провод.
37,5 км кабельных линий 6 кВ и 5,0 км кабельных линий 10 кВ, находящихся на балансе ОАО "Кинешемская ГЭС" и имеющих 100% износ, подлежат замене.
Реконструируемые и вновь проектируемые сети выполняются кабельными.
Протяженность электрических сетей 6 кВ, всего по городу
- 171,2 км
в т.ч. кабельные линии
- 155,7 км
из них линии, сохраняемые без изменения
- 66,6 км
подлежащие замене
- 37,5 км
новое строительство
- 51,6 км
воздушные линии
- 15,5 км
из них подлежащие замене
- 15,5 км
демонтируемые линии
- 1,9 км
Протяженность электрических сетей 10 кВ, всего по городу
- 39,4 км
в т.ч. кабельные линии
- 38,5 км
из них линии, сохраняемые без изменения
- 33,8 км
Линии, подлежащие замене
- 4,7 км
Воздушные линии
- 1,9 км
Протяженность трасс электрических сетей 35 кВ
- 29,8 км
в т.ч. линии, сохраняемые без изменения
- 23,1 км
новое строительство кабельных линий
- 4,8 км
новое строительство воздушных линий
- 1,9 км
демонтируемые воздушные линии
- 4,7 км
Для реконструируемых электрических сетей в районах сохраняемой жилой застройки при отсутствии существенных изменений в степени ее электрификации расчетные электрические нагрузки принимаются по фактическим данным.
Учитывая, что в настоящее время ВЛ 35 кВ ПС "Городская" - ПС "ТДЛ-Энерго", ВЛ 6 кВ между ТП № 206 и ТП № 208 и отпайка к ТП № 207а пересекают территорию жилых кварталов и попадают в зону застройки, а также с целью более рационального использования городских земель, согласно ПУЭ (п. 2.5.210) и СНиП 2.07.01-89 (п. 7.8; 7.9), генпланом предусматривается замена воздушной линии 35 кВ (на балансе ОАО "Ивэнерго") - 4,7 км и ВЛ 6 кВ - 1,9 км на кабельные.
В связи с отсутствием у ЗАО "Электроконтакт" планов по обеспечению жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская электроснабжением, планируется подключение этих потребителей к городским сетям электроснабжения.
С целью обеспечения бесперебойной работы производственно-отопительной котельной ООО "ДХЗ-Производство" необходимо предусмотреть повышение энергобезопасности, надежного и устойчивого электроснабжения предприятия.
Благоустройство городской территории
В соответствии с природно-климатическими условиями района и решениями генплана инженерная подготовка территории намечается в следующем составе:
1. Реконструкция существующих сооружений инженерной защиты центральной части города от воздействия Горьковского водохранилища;
2. Берегоукрепление и противооползневые мероприятия;
3. Благоустройство оврагов. Засыпка отвершков оврагов;
4. Благоустройство (расчистка от ила и водных растений, спрямление русла) внутригородских водотоков;
5. Организация поверхностного стока, очистка дождевых и талых вод;
6. Понижение уровня грунтовых вод;
7. Организация пляжей;
8. Рекультивация нарушенных земель;
9. Осушение заболоченных территорий.
1) Реконструкция существующих сооружений инженерной защиты центральной части города от воздействия Горьковского водохранилища
С момента постройки защитных сооружений от воздействия Горьковского водохранилища до настоящего времени произошел почти полный размыв каменной наброски и унос ее в акваторию водохранилища и размыв подошвы верхнего откоса. В 2003 году ЗАО "ПИРС" корпорации "Трансстрой" (г. Нижний Новгород) разработан проект реконструкции берегоукрепления в районе Волжского бульвара. Участок расположен на правом берегу р. Волги между устьем р. Казохи и речным вокзалом, общей протяженностью 867,78 м. Работа по реконструкции завершена в 2009 году.
Дамбы обвалования и придамбовая дренажная система находятся в удовлетворительном состоянии, выполняется текущий ремонт и установлен постоянный контроль МУ УГХ г. Кинешмы, который осуществляется при условии соблюдения норм "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов".
2) Берегоукрепление и противооползневые мероприятия
Генпланом намечается проведение комплекса противооползневых мероприятий и берегоукрепления на всех ранее неукрепленных участках от городского водозабора до р. Томны.
Основным в комплексе противооползневых мероприятий является устройство контрбанкета в нижней части склона до отметки 86,0 м.
Для предохранения берегового склона р. Волги от размыва должна быть построена сеть перехватывающих водоотводных сооружений.
Перехват и отвод дождевых и талых вод с прилегающих городских территорий намечается закрытыми водотоками и бордюрными лотками улиц, проходящими вдоль бровки склона.
Общая протяженность берегоукрепления - 6,0 км.
3) Благоустройство оврагов. Засыпка отвершков оврагов
Предусматривается комплекс мероприятий по борьбе с оврагообразованием:
а) организация поверхностного стока в приовражных зонах, на склонах и в тальвегах оврагов. С этой целью по прилегающим к оврагам улицам прокладываются закрытые водостоки. В зеленых зонах предусматривается устройство дорожек с кюветами, предотвращающими беспорядочный сток дождевых вод по склонам.
В тех случаях, если в оврагах осуществляется сосредоточенный сброс поверхностных вод из ливневых коллекторов, намечается сооружение в них открытых бетонных лотков. На участках с уклонами более 10% они выполняются в виде быстротоков и перепадов. В тальвегах оврагов могут быть устроены полузапруды для снижения скорости течения воды и предотвращения дальнейшего роста оврагов;
б) для защиты склонов оврагов от размыва грунтовыми водами предусматриваются каптаж родников и отвод каптированных вод в укрепленный тальвег оврага по бетонным лоткам;
в) в зоне капитальной застройки и на участках, непосредственно примыкающих к ней, требуется полная засыпка отвершков и небольших оврагов глубиной до 5 - 7 м. Общий объем засыпки составит 135 тыс. м3;
г) склоны оврагов, имеющие значительную крутизну и не закрепленные растительностью, подлежат укреплению одерновкой и посадкой деревьев и кустарников с разветвленной корневой системой.
В более крупных оврагах предусматривается частичная засыпка с планировкой склонов. Засыпке должны предшествовать детальные инженерно-геологические изыскания и работы по подготовке тальвегов и бортов. По тальвегам засыпаемых оврагов прокладываются дренажные коллекторы для сбора грунтовых и инфильтрующихся поверхностных вод. Необходим каптаж родников. Фундаменты зданий на засыпаемых оврагах должны опираться на естественные породы.
4) Благоустройство внутригородских водотоков
Генпланом предусмотрено спрямление и профилирование участка русла р. Кинешемки в районе нового мостового перехода. Длина спрямляемого участка - 160,0 м.
5) Организация поверхностного стока, очистка дождевых и талых вод
Проектом намечается создание развитой водосточной сети на территории города.
6) Понижение уровня грунтовых вод
На переувлажненных участках предусматривается подсыпка грунта, а вокруг зданий - устройство локальных дренажей.
7) Организация пляжей
Предлагается организация двух пляжей общей площадью 2 га в 9 районе фабричных микрорайонов. А также возможность расширения существующего городского пляжа. Территория пляжей должна быть расчищена, спланирована с уклоном по направлению к воде 1:15, покрыта песком слоем 0,50 м. Рельеф дна в местах купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов и ям. Дно должно быть свободно от зарослей водных растений, коряг и острых камней.
8) Рекультивация нарушенных земель
По генеральному плану рекультивации подлежат следующие территории:
- нарушенные при добыче полезных ископаемых (14,0 га) для бывшего кирпичного завода, где предлагается размещение промышленных площадок;
- существующей свалки ТБО площадью 16,3 га. На его месте по генплану будет расположен мусоросортировочный завод;
- нефтебазы, которая подлежит переносу на новую площадку. Площадь рекультивации - 12,99 га;
- химического загрязнения (закачки анилиновых отходов в районе рыбного завода и отстойников химзавода). Площадь рекультивации - 16,9 га.
Общая площадь рекультивируемых территорий составляет 46,19 га.
9) Осушение заболоченных территорий
Использование этих территорий возможно после подсыпки грунта для предания проектному рельефу необходимого уклона или организации водоотводных канав. Площадь таких территорий составляет 54,4 га.
Ливневая канализация
Проектом отведение дождевых и талых поверхностных вод с территории городской застройки предусматривается системой ливневой канализации по уличным лоткам в дождеприемные колодцы и далее по закрытой сети ливневой канализации на очистные сооружения поверхностных вод с выпуском в существующие водные объекты.
Трассировка основных коллекторов выполнена с учетом существующего рельефа местности и возможных мест выпуска в водные объекты. Генеральным планом предлагается, в дополнение к 1 существующему, строительство 12 выпусков поверхностных вод общей производительностью 119 л/сек.
Водосборные бассейны приняты по естественным водоразделам территории, прилегающей к коллекторам ливневой канализации. Границы водосборных бассейнов показаны на "Схеме ливневой канализации и инженерной подготовки территории". На очистные сооружения направляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова, мойки дорожных покрытий. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя, сбрасываются в водоемы без очистки.
На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка поверхностного стока от песка, мусора, нефтепродуктов путем отстаивания, сбора нефтепродуктов и фильтрации на фильтрах доочистки. Очистные сооружения выполняются закрытого типа в виде отстойника, оборудованного устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. Площадки очистных сооружений должны иметь искусственное освещение и подъездные дороги. Очистные сооружения устраиваются для каждого водосборного бассейна и имеют самостоятельный выпуск в водоем. Степень очистки должна отвечать требованиям охраны поверхностных вод. Размеры очистных сооружений уточняются при рабочем проектировании.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод закрытого типа составляет 50 м.
Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, АЗС, ГСК, которые могут содержать повышенное количество специфических загрязнений, перед спуском в городские коллекторы ливневой канализации проходят предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.
Общая протяженность магистральных коллекторов ливневой канализации составит 20,0 км.
Также необходимо определить собственников бесхозных сетей ливневой канализации, расположенных в микрорайоне Электроконтакт.
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Потребность в коммунальных ресурсах:
- водоснабжение - до 36 тыс. куб. м/сутки;
- водоотведение - до 31,2 тыс. куб. м/сутки;
- теплоснабжение - 437770 Гкал в год;
- электроснабжение - 46000 тыс. кВт·ч в год;
- газоснабжение - 1132115 тыс. куб. м/год.
Количество аварий в каждой из систем (соответственно и число перебоев в снабжении потребителей) за 2012 год.
Электроснабжение - 18 аварий, из них 5 крупных.
Водоснабжение - 160 аварий, из них 7 крупных.
Отопление - 4 аварии, из них 0 крупных.
Канализация - 25 аварий, из них 0 крупных.
Газоснабжение - аварий не зарегистрировано.
Численность населения, получающего коммунальные услуги (по каждой из систем в отдельности).
ХВС - 75074 чел.
Отопление - 63824 чел.
Электроэнергия - 86742 чел. (100% населения).
Стоки и канализация - 51615 чел.
Газоснабжение - 73731 чел.
Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ ПО КАЖДОЙ И СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕШЕНИЯ
Водоснабжение
- требуется реконструкция водозаборных сооружений ГВС-2 с увеличением их мощности и внедрением новых технологий очистки воды;
- плановая замена коммуникаций, отработавших нормативный срок;
- аварийное состояние сетей приводит к большим потерям воды и загрязнению ее в процессе подачи потребителям.
Водоотведение
- качество очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод на локальных очистных сооружениях неудовлетворительное, очистные перегружены вдвое, морально и физически устарели;
- высокий процент износа насосного оборудования;
- аварийное состояние сетей;
- отсутствие на территории города сливных станций;
- отсутствие системы ливневой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;
- наличие бесхозных сетей ливневой канализации на территории микрорайона Электроконтакт.
Теплоснабжение
- высокий процент износа сетей и оборудования;
- у большинства котельных практически отсутствует резерв для увеличения нагрузки;
- объекты социального обслуживания не подключены к системам горячего водоснабжения.
Раздел 5. ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 ГОДА
В системе водоснабжения:
- Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2. Разработка ПСД и реконструкция водозаборных сооружений № 2.
- Строительство сетей к домам по ул. Вичугская.
- Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400 и 300 мм с их выносом за территорию частных домовладений и коллективных садов.
- Разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300 и 400 мм через реку Казоха.
- Разработка ПСД на строительство дюкера Ду 200 мм через реку Томка.
- Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и 600 мм через Богословский овраг в селе Октябрьский.
- Строительство забора городских водозаборных сооружений в селе Октябрьский.
- Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к жилым домам Ду 32 - 100 мм общей протяженностью 1400 п. м.
- Замена водовода Ду 150 мм по ул. М. Краснова.
- Присоединение к сетям МУП "Водоканал" жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская, д. 140, 142, 144, 148.
- Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район) в районах частной застройки и на участках для многодетных семей.
В системе водоотведения:
- Разработка ПСД и строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах "Пушкинский" и "Красноволжец".
- Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора по ул. им. Менделеева.
- Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района Ду 600 - 800 мм.
- Разработка ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2, ОСК-3.
- Разработка ПСД и реконструкция сетей канализации в микрорайоне "Фабрика № 2".
- Присоединение к сетям МУП "Водоканал" жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская, д. 140, 142, 144, 148.
- Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД.
- Разработка ПСД и строительство уличных сетей канализации (Северо-Западный район) в районах частной застройки и на участках для многодетных семей.
- Реконструкция очистных сооружений ООО "ДХЗ-Производство".
В системе электроснабжения:
- Реконструкция п/ст 35/6 "Городская".
- Прокладка КЛ - 6 кВ.
- Строительство (реконструкция) ТП-РП 6 - 0,4 кв.
- Замена линий 0,4 кВ с голыми проводами на линию с самонесущим изолированным проводом (СИП).
- Внедрение АСКУЭ для населения (частного сектора).
- Присоединение к городским электрическим сетям жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская, д. 140, 142, 144, 148, в связи с ликвидацией ТП № 5 напряжением 0,23 кВ.
- Повышение энергобезопасности, устойчивого электроснабжения ООО "ДХЗ-Производство".
В системе теплоснабжения:
- Реконструкция котельных, ремонт и замена котлов, а также прочего оборудования;
- Строительство и реконструкция тепловых сетей.
Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г.О. КИНЕШМА
НА 2016 - 2026 ГГ.
№ п/п
Наименование мероприятий
Ед. из.
Кол-во
Ориентировочная стоимость в тыс. руб. (в ценах 2014 г.)
в том числе по годам
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Водоснабжение
1
Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2
-
-
13100
6550
6550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Строительство забора городских водозаборных сооружений в селе Октябрьский
-
-
8000
8000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Замена водопровода Ду 150 мм по ул. М. Краснова - Красный Химик
п. м
750
1000
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400, 300 мм (вынос водоводов с территории частных домовладений и коллективных садов)
- Ду 400 мм - ул. 4-я, 5-я Заречные
- Ду 600 мм - ул. 2-я Вандышевская, коллективный сад ф-ки № 2
- Ду 300 мм - ул. Рабочая, Чапаева, Пролетарская, коллективный сад "Коммунальник"
-
-
5000
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Разработка ПСД и строительство дюкера Ду 200 мм через р. Томка
-
-
1500
500
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300, 400 мм через р. Казоха
-
-
3000
3000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и Ду 600 мм через Богословский овраг в селе Октябрьский
-
-
4000
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений № 2 с увеличением их мощности и применением новых технологий очистки воды
-
-
10000
5000
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Реконструкция водозаборных сооружений № 2
-
-
160000
-
50000
70000
40000
-
-
-
-
-
-
-
10
Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам (вынос водопроводов из каналов теплотрасс, ликвидация вводов, подключенных к внутридомовым сетям) Ду 32 - 100 мм, общая протяженность 1400 п. м
п. м
1400
1500
500
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Присоединение к сетям МУП "Водоканал" жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская, д. 140, 142, 144, 148
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район) в районах частной застройки
-
-
9000
3000
3000
3000
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники
-
-
33000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
15
Всего по водоснабжению
249100
39550
69550
76000
43000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Водоотведение
1
Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района Ду 600 - 800 мм
-
-
8000
4000
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора по ул. Менделеева
-
-
13000
13000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Разработка ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2, ОСК-3
-
-
21400
10700
10700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах "Пушкинский" и "Красноволжец"
-
-
2000
2000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"микрорайонах" пропущен предлог "в".
------------------------------------------------------------------
5
Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений микрорайонах "Пушкинский" и "Красноволжец"
-
-
20000
-
6600
6600
6800
-
-
-
-
-
-
-
6
Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в микрорайоне "Фабрика № 2"
-
-
900
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Реконструкция сетей канализации в микрорайоне "Фабрика № 2"
-
-
10000
-
10000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Присоединение к сетям МУП "Водоканал" жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская, д. 140, 142, 144, 148
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД
-
-
9000
-
-
3000
3000
3000
-
-
-
-
-
-
10
Разработке ПСД и строительство сетей канализации Северо-Западного района
-
-
12000
3000
3000
3000
3000
-
-
-
-
-
-
-
11
Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники
-
-
22000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
12
Реконструкция очистных сооружений ООО "ДХЗ-Производство" с устройством иловых карт, подъездных путей, укреплением стен аэротенков и разработка ПСД
-
-
1000
500
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Всего по водоотведению
-
-
119300
36100
36800
14600
14800
5000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Электроснабжение
1
Реконструкция подстанции 35/6 кВ "Городская"
шт.
2
90400
16800
20000
13400
13400
13400
13400
-
-
-
-
-
2
Реконструкция и ремонт линий электропередачи с применением СИП
км
112
10494
1354
1500
1640
1800
2000
2200
-
-
-
-
-
3
Реконструкция участков кабельных линий 6 кВ
км
6,4
8047
1122
1178
1237
1360
1500
1650
-
-
-
-
-
4
Строительство (реконструкция) ТП-РП 6 - 10 кВ
шт.
4
1521
213
223
235
260
280
310
-
-
-
-
-
5
Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии для населения
абонентов
2500
2600
100
500
500
500
500
-
-
-
-
-
-
6
Подключение к городским электрическим сетям домов по ул. Вичугская, д. 140, 142, 144, 148 из-за ликвидации ТП № 5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Разработка ПСД и восстановление ВЛ - 6 кВ от ОАО "Кинешемская горэлектросеть" для снабжения ООО "ДХЗ-Производство"
-
-
2500
1500
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Всего по электроснабжению
-
-
115562
21089
24401
17012
17320
17680
17560
-
-
-
-
-
Теплоснабжение
1
Котельная № 1 Демонтаж 4 котлов марки Факел-Г и замена их на котлы ViessmannVitoplex 100 (или аналог данных котлов) мощностью 2 МВт (1,72 Гкал/ч)
шт.
4
12000
12000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Котельная № 4
Демонтаж 4 старых и монтаж новых котлов
шт.
4
70000
70000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Котельная № 7
Замена старых котлов на новые мощностью каждый 3 МВт (2,58 Гкал/ч)
шт.
3
24000
24000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Котельная № 9
Замена старых котлов на новые мощностью каждый 3 МВт (2,58 Гкал/ч)
шт.
3
10000
-
-
-
-
-
-
-
2500
2500
2500
2500
5
Котельная № 10
Замена старых котлов на новые мощностью каждый 3 МВт (2,58 Гкал/ч)
шт.
2
10000
-
10000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Котельная № 11
Замена старых котлов на новые мощностью каждый 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч)
шт.
3
22000
-
22000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Котельная № 14
Замена старых котлов на новые мощностью каждый 6 МВт (5,16 Гкал/ч)
шт.
2
24000
24000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Котельная № 15
Замена старых котлов на новые: 3 мощностью каждый 15 МВт (12,9), 1 - 2,8 МВт (2,4 Гкал/ч), 1 - 6 МВт (5,16 Гкал/ч)
шт.
5
95000
95000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Котельная № 16
Замена старых котлов на новые мощностью каждый 15 МВт (12,9 Гкал/ч)
шт.
2
50000
50000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Котельная № 17
Замена старых котлов на новые мощностью 9,3 МВт (8 Гкал/ч)
шт.
2
45000
-
-
7500
7500
7500
7500
7500
7500
-
-
-
11
Котельная № 18
Замена старого котла на новый мощностью 2 МВт (1,72) Гкал/ч
шт.
1
4000
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Котельная № 19
Замена старых котлов на новые мощностью каждый 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч)
шт.
2
24000
-
-
4000
4000
4000
4000
4000
4000
-
-
-
13
Котельная № 13 Установка газогенератора
шт.
1
3000
-
3000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Ремонт котлов котельной ООО "ДХЗ-Производство"
шт.
2
2800
2800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Котельная № 2
Установка газогенератора
шт.
1
7000
-
7000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Котельная № 8
Установка газогенератора
шт.
1
8500
-
8500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
Строительство сетей котельной № 13
м
460
4186
4186
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
Строительство сетей котельной № 19
м
540
5508
5508
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
Строительство сетей котельной № 8
м
230
1817
1817
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
Строительство сетей котельной № 11
м
440
4488
4488
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
Реконструкция сетей к котельной № 11
м
642
9630
9630
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
Реконструкция сетей котельной ООО "МИП "Кинешма"
м
265
4510,5
4510,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
Реконструкция сетей котельных МУП ОК и ТС
м
2706
39632
7926,4
7926,4
7926,4
7926,4
7926,4
-
-
-
-
-
-
24
Всего по теплоснабжению
-
-
476561
307429
50500
11500
11500
11500
11500
11500
14000
2500
2500
2500
Всего:
960523
404168
181251
119112
86620
37180
34060
16500
19000
7500
7500
7500
Раздел 7. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Прогноз развития жилой, общественно-деловой
и промышленной застройки в соответствии с Генеральным
планом городского округа Кинешма Ивановской области
Прогноз развития жилой, общественно-деловой и промышленной застройки на период 2016 - 2026 гг. городского округа Кинешма Ивановской области выполнен в целях определения потребности в обеспечении вводимых строительных мощностей энергоресурсами на указанную перспективу. Необходимое развитие систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться несколько опережающими темпами по сравнению со строительством жилых и общественно-деловых зданий и промышленных объектов.
В качестве исходных данных для разработки прогноза развития застройки муниципального образования использовались следующие источники информации:
- Генеральный план городского округа Кинешма Ивановской области, утвержденный решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 68/644 от 20.08.2009 (далее - Генеральный план).
Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2016 - 2026 гг. выполнен в целях определения потребности в обеспечении вводимых строительных мощностей энергоресурсами на указанную перспективу. Необходимое развитие систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться несколько опережающими темпами по сравнению со строительством жилых и общественно-деловых зданий и промышленных объектов.
Увеличение объемов среднегодового строительства к концу первой очереди реализации генплана составит до 20,0 тыс. м2 в год, к концу расчетного срока - до 65,0 тыс. м2. При этом годовой прирост жилищной обеспеченности составит в среднем 0,68 м2 на 1 человека.
Объем нового жилищного строительства за период до 2026 г. г. составит 655,0 тыс. м2, в т.ч. на первую очередь - 90,0 тыс. м2. Жилищная обеспеченность в концу расчетного срока составит 26,6 м2 на 1 человека.
Согласно действующему Генеральному плану новое многоквартирное жилищное строительство предполагается вести в кварталах, формирующих основные магистральные улицы, - Менделеева, Гагарина, Красноветкинская, Социалистическая, Вичугская, Подгорная, Аристарха Макарова, а также на ул. маршала Василевского и Максима Горького.
Усадебное строительство намечено на свободных территориях в районе ул. Вандышевской, Анри Барбюса и Аристарха Макарова.
Для размещения нового жилищного строительства в пределах расчетного срока потребуется 212,5 га территории. Площадки определены как на свободных территориях - 169,8 га, так и в условиях реконструкции - 42,7 га. В первую очередь будут осваиваться свободные от застройки территории: 6- и более этажная застройка - 6,3 га (41,5 тыс. м2 общ. пл.), 4 - 5-этажная застройка - 8,31 га (41,6 тыс. м2 общ. пл.), 2 - 3-этажная застройка - 1,5 га (5,5 тыс. м2 общ. пл.).
Для размещения нового жилищного строительства, а также для осуществления других проектных решений Генерального плана потребуется снос 91,2 тыс. м2 общей площади жилых домов, в том числе под жилую застройку - 48,0 тыс. м2 общей площади, что составит 7,3% к новому строительству.
Таблица 7.1.1. Снос жилого фонда
Виды строительства
1 расчетный район
2 расчетный район
3 расчетный район
4 расчетный район
5 расчетный район
ВСЕГО
тыс. м2 общей площади
% к новому строительству
тыс. м2 общей площади
% к новому строительству
тыс. м2 общей площади
% к новому строительству
тыс. м2 общей площади
% к новому строительству
тыс. м2 общей площади
% к новому строительству
тыс. м2 общей площади
% к новому строительству
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Под жилую застройку
33,65
5,1
5,20
0,8
6,52
1,0
2,37
0,4
0,25
-
47,99
7,3
в т.ч. усадебный фонд
9,74
1,5
4,44
0,7
5,49
0,8
0,96
0,1
-
-
20,63
3,1
2 эт. Фонд
23,91
3,6
0,76
0,1
1,03
0,2
1,41
0,2
0,25
-
27,36
4,2
Под общественную застройку
12,17
1,9
4,06
0,6
0,77
0,1
0,78
0,1
2,85
0,4
20,63
3,1
в т.ч. усадебный фонд
5,25
0,8
2,42
0,4
-
-
0,57
-
-
8,24
1,2
2 эт. Фонд
6,92
1,0
1,64
0,2
0,77
0,1
0,21
0,1
2,85
0,4
12,39
1,9
Под улицы
6,40
1,0
0,44
0,1
0,77
0,1
3,80
0,6
0,05
-
11,46
1,74
в т.ч. усадеб. фонд
5,30
0,8
0,36
0,1
0,77
0,1
2,64
0,4
0,05
-
9,12
1,4
2 эт. Фонд
1,10
0,2
0,08
-
-
1,16
0,2
-
2,34
0,4
Под рекреации
4,52
0,7
0,35
-
0,74
0,1
1,85
0,3
1,15
0,2
8,61
1,3
в т.ч. усадебный фонд
3,62
0,6
0,35
-
0,74
0,1
1,85
0,3
0,60
0,1
7,16
1,1
2 эт. Фонд
0,90
0,1
-
-
-
-
0,55
0,1
1,45
0,2
Под производство
-
-
0,18
-
2,33
0,4
-
-
-
-
2,51
0,4
в т.ч. усадебный фонд
-
-
0,18
-
2,33
0,4
-
-
-
-
2,51
0,4
2 эт. Фонд
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ИТОГО:
56,74
8,7
10,23
1,6
11,13
1,7
8,80
1,3
4,30
0,6
91,20
13,9
в т.ч. усадебный фонд
23,91
3,7
7,75
1,2
9,33
1,4
6,02
0,9
0,65
0,1
47,66
7,3
2 эт. Фонд
32,83
5,0
2,48
0,4
1,80
0,3
2,78
0,4
3,65
0,5
43,54
6,6
Таблица 7.1.2. Новое жилищное строительство
Расчетный район
Расчетный срок до 2026 г.
усадебная застройка
2 - 3-эт. застройка
4 - 5-эт. застройка
6 этажей и более
ВСЕГО
тыс. м2 общ. пл.
% к сущ.
площадь, га
тыс. м2 общ. пл.
% к сущ.
площадь, га
тыс. м2 общ. пл.
% к сущ.
площадь, га
тыс. м2 общ. пл.
% к сущ.
площадь, га
тыс. м2 общ. пл.
% к сущ.
площадь, га
1
20,20
3,0
33,68
10,0
1,5
2,84
282,30
43,2
56,47
122,0
18,6
18,50
434,50
66,3
111,49
2
1,50
0,2
2,52
26,80
4,1
7,44
16,40
2,5
3,27
-
-
-
44,70
6,8
13,23
3
5,80
0,9
9,62
12,40
1,9
3,45
54,0
8,2
10,80
-
-
-
72,20
11,0
23,87
4
25,90
4,0
43,10
14,10
2,1
3,92
51,10
7,8
10,25
-
-
-
91,20
13,9
57,27
5
2,80
0,4
4,79
0,30
0,1
0,09
6,40
1,0
1,28
2,90
0,4
0,44
12,40
2,0
6,60
ИТОГО
56,20
8,5
93,71
63,60
9,7
17,74
410,20
62,7
82,07
125,0
19,1
18,94
655,0
100
212,46
в т.ч. на свободных территориях
56,20
8,5
93,71
35,0
5,3
9,73
280,2
42,9
56,06
67,90
10,4
10,30
439,30
67,1
169,80
реконструкция
-
-
28,60
4,4
8,01
130,0
19,80
26,01
57,10
8,7
8,64
215,70
32,9
42,66
Таблица 7.1.3. Динамика жилищного фонда
№ п/п
Жилищный фонд
Расчетный срок
В т.ч. I очередь строительства
усадебная застройка
2 - 3-этажная
4 - 5-этажная
6 этажей и более
всего к концу расчетного срока
усадебная застройка
2 - 3-этажная
4 - 5-этажная
6 этажей и более
всего к концу I очереди
тыс. м2 общей пл.
% к сущ.
тыс. м2 общей пл.
% к сущ.
тыс. м2 общей пл.
% к сущ.
тыс. м2 общей пл.
% к сущ.
тыс. м2 общей пл.
% к сущ.
тыс. м2 общей пл.
% к сущ.
тыс. м2 общей пл.
% к сущ.
тыс. м2 общей пл.
% к сущ.
тыс. м2 общей пл.
% к сущ.
тыс. м2 общей пл.
%
к сущ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
Существующий фонд
496,3
25,3
245,3
12,5
1133,2
57,8
86,4
4,4
1961,2
100
496,3
25,3
245,3
12,5
1133,2
57,8
86,4
4,4
1961,2
100
2
Убыль жилищного фонда
47,60
43,50
-
-
91,20
4,6
-
-
-
-
3
Сохраняемый фонд
448,7
22,9
201,8
10,3
1133,2
57,8
86,4
4,4
1870,0
95,4
496,3
253
245,3
12,5
1133,2
57,8
86,4
4,4
1961,2
100
4
Новое строительство
56,2
2,8
63,60
3,2
410,2
20,9
125,0
6,4
655,0
33,3
1,4
0,1
5,5
0,3
41,6
2,1
41,5
2,1
90,0
4,6
5
Жилищный фонд по генплану
504,9
25,7
265,4
13,5
1543,4
78,7
211,4
10,8
2525,1
128,7
497,7
25,4
250,8
12,8
1174,8
59,9
127,9
6,5
2051,2
104,6
Территория отдельно стоящих объектов обслуживания по Генеральному плану составляет 268,0 га, в том числе для размещения новых объектов - 137,7 га (365,5 тыс. м2 общей площади).
Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.
На расчетный срок проектом предусмотрена организация (перепрофилирование существующих промышленных комплексов) крупных объектов торговли, совмещенных с объектами питания и развлечения, в центральной части города, а также в подцентрах обслуживания жилых районов. Предусмотрено строительство четырех рынков.
Детские дошкольные учреждения.
В последние годы растет потребность в группах раннего дошкольного возраста. Генпланом предлагается строительство трех детских учреждений с максимальным приближением к месту проживания в районах новой многоэтажной застройки на ул. Анри Барбюса, ул. Щорса и ул. Физкультурной.
Школы.
К концу расчетного срока потребность в школьных учреждениях составит 113 мест на 1000 жителей. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02 вместимость школ должна быть не более 1000 учащихся. Допускается обучение детей в общеобразовательных школах в две смены, кроме гимназий, лицеев, специализированных школ, где обучение разрешено только в одну смену. Дети начальных классов должны учиться в первую смену.
В районах нового жилищного строительства предусмотрено размещение новых школ: в первом расчетном районе - на 480 мест на ул. Анри Барбюса и на 500 мест на ул. маршала Василевского, в четвертом расчетном районе - на 400 мест на ул. Окружной. Школы размещены с учетом радиуса пешеходной доступности. Учитывая востребованность обучения в гимназии на ул. Крупской, работающей в две смены, одна из новых школ должна иметь статус лицея или гимназии. Общеобразовательные учреждения должны быть оснащены бассейнами, кабинетами физиотерапии и массажа.
В области здравоохранения генпланом предлагается:
1. строительство больничного комплекса около массива городского леса в районе ул. Юрия Горохова;
2. строительство трех поликлиник на ул. Григория Королева, Менделеева и ул. Окружной;
3. вывод за пределы территории города туберкулезного диспансера.
Кабинеты косметические, зубопротезные, психологической адаптации, логопедов, массажные могут располагаться на первых этажах многоэтажных жилых домов.
Учреждения культуры и искусства.
Генпланом предусмотрена возможность размещения внешкольных учреждений дополнительного образования, библиотек, клубов, музейного комплекса.
Спортивные учреждения.
Генпланом предлагается развитие сети спортивных объектов как городского, так и микрорайонного значения. Предусмотрено строительство стадионов на ул. Буторихинской южнее детского парка, ул. Текстильной и восточнее ул. Южской. Территория спортивных объектов на расчетный срок составит 46,36 га.
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Потребность населения в учреждениях бытового и коммунального обслуживания, отсутствующих в настоящее время (мини-химчистки и приемные пункты химчистки), должна быть удовлетворена за счет сети предприятий малого бизнеса.
Генпланом предлагается:
1. реконструкция и перепрофилирование городской бани в оздоровительный комплекс и строительство нового оздоровительного комплекса на ул. Подгорной;
2. строительство четырех гостиниц (две на ул. Подгорной, одна в пер. Мельничном и одна на ул. Окружной).
Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Размещение отделений связи и филиалов сбербанков предусмотрено в каждом жилом районе с учетом нормативной доступности. Размещение учреждений, организаций и офисов предполагается как в отдельно стоящих зданиях, так и во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажных жилых домов.
Одно из направлений развития Кинешмы - туризм. Возникновение в городе туристического сервиса будет в равной мере необходимым для обеспечения других функций города: развития гостиничного хозяйства, торгово-бытового обслуживания, информационного и коммуникационного обеспечения.
Генпланом предусмотрены площадки для туристического комплекса, мотеля, ряда гостиниц. Экспонентность города должна быть достигнута путем реконструкции, реставрации и ремонта застройки, улучшения качества благоустройства территории.
7.2. Электроснабжение
Перспективные электрические нагрузки муниципального образования городской округ Кинешма Ивановской области на рассматриваемую перспективу определялись на основе данных:
- Генерального плана городского округа Кинешма Ивановской области, утвержденного решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 68/644 от 20.08.2009 (далее - Генеральный план);
- Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Кинешма на период 2012 - 2014 годов (этап реализации Стратегии развития городского округа Кинешма до 2020 года), утвержденной решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 34/342 от 1 марта 2012 г.
Прогноз перспективных электрических нагрузок городского округа Кинешма Ивановской области сформирован на основе прогнозов потребления электрической энергии в жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики городского округа Кинешма Ивановской области.
В соответствии с Генеральным планом на территории городского округа Кинешма Ивановской области планируется развитие селитебных зон и зон промышленной застройки. Существующие и вновь создаваемые селитебные зоны будут застраиваться многоэтажными и малоэтажными жилыми домами и объектами социально-бытового назначения.
Электроснабжение городского округа Кинешма согласно Генеральному плану предусмотрено от ПС 220/110/35 кВ "Кинешма-220", от которой в настоящее время запитаны основные центры электроснабжения города и прилегающего района.
На ПС "Городская" планируется замена трансформаторов на 2 x 16 МВА в связи с увеличением нагрузки. Существующие мощности прочих источников питания сохраняются и позволяют присоединить всю возрастающую электрическую нагрузку без их реконструкции.
Таблица 7.2.1
№ расчетного района
1
2
3
4
5
ВСЕГО
Усадебная застройка
Площадь застройки, тыс. м2
20,20
1,5
5,8
25,9
2,8
56,2
в т.ч. 1 оч. стр-ва, тыс. м2
-
-
-
1,4
-
1,4
Расчетная мощность, кВт
303
22,5
87
388,5
42
843
в т.ч. 1 оч. стр-ва, кВт
-
-
-
21
-
21
2 - 5-этажная застройка
Площадь застройки, тыс. м2
292,3
43,2
66,4
65,2
6,7
473,8
в т.ч. 1 оч. стр-ва, тыс. м2
44,4
2,7
-
-
-
47,1
Расчетная мощность, кВт
4618,3
682,6
1049
1030,2
105,9
7486
в т.ч. 1 оч. стр-ва, кВт
701,5
42,7
-
-
-
744,2
6- и более этажная застройка
Площадь застройки, тыс. м2
122,1
-
-
-
2,9
125,0
в т.ч. 1 оч. стр-ва, тыс. м2
41,5
-
-
-
-
41,5
Расчетная мощность, кВт
2124,5
-
-
-
50,5
2175
в т.ч. 1 оч. стр-ва, кВт
722,1
-
-
-
-
722,1
Объекты обслуживания микрорайонного значения
Площадь застройки, тыс. м2
434,6
44,7
72,2
91,1
12,4
655,0
Расчетная мощность, кВт
2607,6
268,2
433,2
546,6
74,4
3930
Объекты обслуживания городского значения
Расчетная мощность, кВт
672
500
57
1232
-
2461
ИТОГО
Проектируемая нагрузка жилой застройки, МВТ
10,5
Проектируемая нагрузка общественной застройки, МВт
6,4
ВСЕГО
Проектируемая нагрузка с учетом коэффициента несовпадения максимумов, МВт
15,6
7.3. Теплоснабжение
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, общественно-делового и производственного назначения по нормативным показателям, а также определялся на основе данных:
- Генерального плана городского округа Кинешма Ивановской области, утвержденного решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 68/644 от 20.08.2009 (далее - Генеральный план);
- Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Кинешма на период 2012 - 2014 годов (этап реализации Стратегии развития городского округа Кинешма до 2020 года), утвержденной решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 34/342 от 1 марта 2012 г.
Анализ существующей системы теплоснабжения города и данные о перспективе развития города показали, что существующие источники теплоснабжения имеют достаточный резерв тепловой мощности для теплоснабжения новой застройки, однако высокий износ оборудования существующих котельных не позволяет использовать их в качестве источников теплоснабжения новой застройки без предварительной замены оборудования.
Присоединенная проектируемая мощность на расчетный срок (жилье и объекты общественного назначения и ранее не газифицированная усадебная застройка) составляет 111,59 Гкал/час, в том числе:
- существующая не газифицированная усадебная застройка - 20,2 Гкал/час,
- проектируемая усадебная застройка - 8,0 Гкал/час,
- новое жилищное строительство (многоквартирные жилые дома) - 57,34 Гкал/час,
- проектируемая общественная застройка - 26,05 Гкал/час.
Генеральным планом в основном предусматривается развитие автономных систем теплоснабжения, позволяющих снизить энергетические потери, сократить финансовые затраты и более рационально использовать территориальный ресурс города.
Таблица 7.3.1. Расчетные тепловые потоки
на проектируемые объекты
Расчетный район
Объекты образования
Остальные объекты
ВСЕГО
Qо, Гкал
Qв, Гкал
Qг.в., Гкал
Qо, Гкал
Qв, Гкал
Qг.в., Гкал
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2,22
1,16
0,68
5,52
2,92
1,50
14,00
2
-
-
-
1,81
0,82
0,43
3,06
3
0,06
0,03
0,02
0,68
0,32
0,29
1,40
4
0,12
0,04
0,02
3,46
2,04
1,19
6,87
5
0,12
0,04
0,02
0,3
0,08
0,16
0,72
ВСЕГО
2,52
1,27
0,74
11,77
6,18
3,57
26,05
Таблица 7.3.2. Тепловые нагрузки проектируемых объектов
жилищного строительства, Гкал/час
Объекты строительства
Расчетные районы
1
2
3
4
5
Усадебная застройка, всего в т.ч. существующая, требующая газификации
7,35
0,77
3,18
15,79
1,11
5,58
0,58
2,14
11,28
0,62
Многоквартирные жилые дома
39,73
4,12
6,22
6,11
0,89
Общественная застройка
14,00
3,06
1,4
6,87
0,72
ВСЕГО
61,08
7,95
10,8
28,77
2,72
Рис. 7.3.1. Распределение присоединенных нагрузок
между источниками
Рисунок не приводится.
Таблица 7.3.3. Источники теплоснабжения
Единицы измерения
ООО "МИП "Кинешма"
Котельная ООО "Теплосетевая компания"
ОАО "Поликор"
ЗАО "КПТФ"
ЗАО "Электроконтакт"
МУП ОК и ТС
Филиал ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский"
ООО "ДХЗ-Производство"
Количество источников тепловой энергии
ед.
1
1
1
1
1
17
1
1
Суммарная мощность источников тепловой энергии
Гкал/час
130,2
0,91
6,73
12,33
33,6
216,162
32,5
66
Суммарная протяженность тепловой сети, находящаяся на балансе предприятия, в двухтрубном исчислении
м
15706,3
460,1
1827,6
3677,9
8785,4
102756,7
3309
5795,8
Внутренний объем тепловой сети
м3
-
5,975
24,88
-
338,12
1699,12
3,48
35,83
Рис. 7.3.2. Перспективное потребление топлива котельными
Рисунок не приводится.
Таблица 7.3.4. Перспективное потребление мазута
Наименование котельной
Ед. изм.
2013
2014
2015
2016
2017
2018 - 2023
2023 - 2028
Котельная ЗАО "Электроконтакт"
т/год
178,80
183,04
189,4
196,61
204,24
212,72
221,2
Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
-
-
-
-
-
-
-
Котельная филиала ООО "ТДЛ Энерго" "Кинешемский"
10,50
10,71
11,02
11,38
11,75
12,17
12,59
Котельная ОАО "Поликор"
81,89
81,89
81,89
75,63
68,58
68,58
68,58
Котельная ЗАО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика"
83,80
86,63
90,88
95,70
100,79
106,46
112,1
7.4. Водоснабжение
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории городского округа Кинешма Ивановской области определяется на основе данных:
- Генерального плана городского округа Кинешма Ивановской области, утвержденного решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 68/644 от 20.08.2009 (далее - Генеральный план);
- Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Кинешма на период 2012 - 2014 годов (этап реализации Стратегии развития городского округа Кинешма до 2020 года), утвержденной решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 34/342 от 1 марта 2012 г.
Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения являются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных потребителей социальной сферы.
Система водоснабжения города предусматривается единая централизованная хозяйственно-питьевая и противопожарная, которая, согласно СНиП 2.04.02-84* по степени обеспеченности подачи воды, относится к I категории при числе жителей 95 тысяч человек.
Таблица 7.4.1. Динамика численности населения
Возрастные группы
2008 г.
1 очередь 2015 г.
Расч. срок 2026 г.
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%
1
4
5
6
7
8
9
Население города, всего
92,6
100,0
92,6
100,0
95,0
100,0
в т.ч. моложе трудоспособного возраста 0 - 15 лет
13,4
14,3
13,9
15,0
15,2
16,0
трудоспособный возраст 16 - 59 лет
57,8
61,9
56,7
61,2
57,0
60,0
старше трудоспособного возраста
22,2
23,8
22,0
23,8
22,8
24,0
7.5. Водоотведение
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды определены на основании требований ст. 8.ж Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема потребления воды.
При обосновании прогнозного потребления воды были учтены требования нормативных правовых документов, в том числе:
- СП 31.13330.2012 - Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.
- СП 32.13330.2012 - Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. Утвержден и введен в действие Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/11.
- Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в ред. постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 № 1303, от 15.09.2000 № 694, от 01.02.2005 № 49.
- СП 42.13330.2011 - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденный приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.
- Генеральный план городского округа Кинешма Ивановской области, утвержденный решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 68/644 от 20.08.2009 (далее - Генеральный план);
- Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Проектируемая система канализования города предусматривает реконструкцию существующей схемы с учетом предложений заинтересованных организаций. Принята децентрализованная система хозяйственно-бытовой канализации города с очисткой стоков на трех сооружениях полной биологической очистки.
Проектируемые сети канализации подключаются к существующим самотечным сетям и насосным станциям перекачки (КНС).
Генеральным планом предусматривается канализование всех районов жилой застройки, как многоэтажной, так и усадебной.
Проблема настоящего времени - отсутствие сливных станций на территории города. Учитывая, что сливные станции требуют организации 300 м санитарно-защитной зоны, их размещение возможно только на свободных площадках в районах сложившихся промышленных узлов по ул. Ивана Виноградова и ул. 2-й Шуйской. Генеральным планом предусмотрено 100% канализование застройки, в том числе усадебной, что приводит к нецелесообразности наличия сливных станций.
7.6. Газоснабжение
Для теплоснабжения проектируемых объектов предусматривается использование свободных мощностей существующих котельных и автономных источников теплоснабжения с использованием в качестве топлива природного газа. Кроме того, использование природного газа предусмотрено для целей приготовления пищи.
Расчетные потоки газа приведены на основании проектных предложений раздела "Теплоснабжение", СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003.
Таблица 7.6.1. Расход газа на отопление и ГВС
Расчет. район
Тип застройки
Qо, тыс. м3/час
Qв, тыс. м3/час
Qг.в/, тыс. м3/час
1
2
3
4
5
1
Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
0,81
-
0,14
(треб. газификации)
0,48
-
0,30
- 2 - 3-этажная
0,48
-
0,09
- 4 - 5-этажная
6,28
-
1,89
- 6- и более этажная
0,68
-
0,40
ИТОГО
8,73
-
2,82
Новое жилищное строительство:
- усадебная
0,19
-
0,06
- 2 - 3-этажная
0,08
-
0,05
- 4 - 5-этажная
2,35
-
1,40
- 6- и более этажная
1,02
-
0,61
ИТОГО
3,64
-
2,12
ВСЕГО по расчетному району
12,37
4,94
2
Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
0,08
-
0,02
(треб. газификации)
0,05
-
0,03
- 2 - 3-этажная
0,18
-
0,05
- 4 - 5-этажная
0,25
-
0,08
- 6- и более этажная
-
-
-
ИТОГО
0,56
-
0,18
Новое жилищное строительство:
- усадебная
0,02
-
0,01
- 2 - 3-этажная
0,22
-
0,13
- 4 - 5-этажная
0,14
-
0,08
- 6- и более этажная
-
-
-
ИТОГО
0,38
-
0,22
ВСЕГО по расчетному району
0,94
0,40
3
Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
0,32
-
0,06
(треб. газификации)
0,18
-
0,11
- 2 - 3-этажная
0,19
-
0,06
- 4 - 5-этажная
1,39
-
0,04
- 6- и более этажная
-
-
-
ИТОГО
2,08
-
0,27
Новое жилищное строительство:
- усадебная
0,09
-
0,05
- 2 - 3-этажная
0,10
-
0,06
- 4 - 5-этажная
0,45
-
0,25
- 6- и более этажная
-
-
-
ИТОГО
0,64
-
0,36
ВСЕГО по расчетному району
2,72
-
0,63
Таблица 7.6.2. Объем потребности газа для жилого
сектора на расчетный срок
Расчетный район
Всего, тыс. м3/час
В том числе, тыс. м3/час
отопление
гор. водоснабжение
пищеприготовление
1
2
3
4
5
1
20,99
12,37
4,94
3,68
2
1,62
0,94
0,40
0,28
3
4,14
2,72
0,63
0,79
4
9,18
5,70
1,97
1,51
5
0,91
0,57
0,19
0,15
ВСЕГО
36,84
22,30
8,13
6,41
Потребность в газе г. Кинешмы на конец расчетного срока составит 94,79 тыс. м3/час. Учитывая потребность в газе Кинешемского района, ГРС должна иметь выходную нитку на Кинешму производительностью 115 тыс. м3/час, давлением 0,3 МПа.
7.7. Обоснование целевых показателей комплексного развития
коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих
в план застройки поселения, городского округа
7.7.1. Электроснабжение
Перечень, обоснование мероприятий и целевых показателей Программы по разделу "Электроснабжение" представлены в таблице 7.7.1.1.
Таблица 7.7.1.1. Перечень мероприятий по разделу
"Электроснабжение"
N
Краткое описание проекта и источник финансирования
Обоснование мероприятия
Целевые показатели
Затраты на реализацию проекта, тыс. руб.
Электроснабжение
1
Реконструкция п/ст 35/6 "Городская"
Обеспечение надежности электроснабжения, увеличение мощности
Замена 2-х трансформаторов 10 МВА на трансформаторы 16 МВА с регулировкой напряжения реконструкции РУ - 6 кВ
90400
2
Прокладка КЛ - 6 кВ
Обеспечение надежности электроснабжения
ПС 35/6 "Городская" -
ТП-86 - 3 км; Т ТП-35 - ТП-37 - 0,9 км;
ТП-6 - ТП-9н - 0,3 км;
ТП-5 - ТП-72 - 0,7 км;
ТП-48 - ТП-36 - ТП-90 - 1,5 км
8047
3
Строительство (реконструкция) ТП-РП 6 - 0,4 кВ
Повышение надежности работы системы энергоснабжения города
ТП-6
ТП-45
ТП-106
ТП-108
1521
4
Замена линий 0,4 кВ с голыми проводами на линию с самонесущим изолированным проводом (СИП)
Повышение надежности и безопасности работы системы электроснабжения
СИП - 112 км
10494
5
Внедрение АСКУЭ для населения (частного сектора)
Повышение качества обслуживания жителей частного сектора
(2,5 тыс. абонентов)
2600
6
Перевод жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО "Электроконтакт" к городским электрическим сетям
Повышение качества обслуживания жителей, ликвидация ТП № 5
ликвидация ТП № 5 0.23 кВт
-
7
Разработка ПСД и восстановление ВЛ - 6 кВ от ОАО "Кинешемская горэлектросеть" для снабжения ООО "ДХЗ-Производство"
Создание надежной системы электроснабжения ООО "ДХЗ-Производство"
Строительство резервной ветки ВЛ 6 кВ
2500
Целевыми показателями Программы по разделу "Электроснабжение" являются:
- Суммарная производительность объектов электроснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение;
- Протяженность сетей электроснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу "Электроснабжение" в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов электроснабжения.
Ожидаемыми результатами Программы по разделу "Электроснабжения" являются:
- Уровень обеспеченности населения услугами централизованного электроснабжения;
- Доля модернизированных сетей электроснабжения.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу "Электроснабжение" в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов электроснабжения.
7.7.2. Водоснабжение
Перечень, обоснование мероприятий и целевых показателей Программы по разделу "Водоснабжение" представлены в таблице 7.7.2.1.
Таблица 7.7.2.1. Перечень мероприятий по разделу
"Водоснабжение"
N
Краткое описание проекта и источник финансирования
Обоснование мероприятия
Целевые показатели
Затраты на реализацию проекта, тыс. руб.
Водоснабжение
1
Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2
Повышение надежности водоснабжения
Подача водопроводной воды без перебоев
13100
2
Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений № 2 с применением новых технологий очистки воды
Повышение надежности водоснабжения, улучшение качества водопроводной воды
Разработка проектно-сметной документации с экспертизой
10000
3
Реконструкция водозаборных сооружений № 2
Повышение надежности водоснабжения
Увеличение мощности и внедрение новых технологий очистки воды
160000
4
Строительство наружных сетей водоснабжения к трем жилым домам по ул. Вичугская
5
Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400, 300 мм (вынос водоводов с территории частных домовладений и коллективных садов)
Ду 400 мм - ул. 4-я, 5-я Заречные Ду 600 мм - ул. 2-я Вандышевская, коллективный сад ф-ки № 2
Ду 300 мм - ул. Рабочая, Чапаева, Пролетарская, коллективный сад "Коммунальник"
Повышение надежности работы системы водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации с экспертизой
5000
6
Разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300, 400 мм через р. Казоха (местный бюджет)
Повышение надежности работы системы водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации с экспертизой
3000
7
Разработка ПСД и строительство дюкера Ду 200 мм через р. Томка
Повышение надежности водоснабжения микрорайона "Озерки"
Разработка проектно-сметной документации с экспертизой
1500
8
Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и Ду 600 мм через Богословский овраг в селе Октябрьский
Повышение надежности работы системы водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации с экспертизой
4000
9
Строительство забора городских водозаборных сооружений в селе Октябрьский
Антитеррористическая защищенность объектов жизнеобеспечения
-
8000
10
Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам (вынос водопроводов из каналов теплотрасс, ликвидация вводов, подключенных к внутридомовым сетям) Ду 32 - 100 мм, общая протяженность - 1400 п. м
Повышение надежности работы системы водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации с экспертизой
1500
11
Замена водопровода Ду 150 мм по ул. М. Краснова - Красный Химик
Повышение надежности работы системы водоснабжения
Трубопровод Ду 150 мм, протяженность 750 п. м
1000
12
Перевод жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО "Электроконтакт" к сетям МУП "Водоканал"
Повышение качества работы системы водоснабжения
Перевод к новому поставщику
-
13
Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район)
Повышение надежности работы системы водоснабжения
Подключение новых потребителей
9000
14
Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники
Повышение надежности работы системы водоснабжения города
Подача водопроводной воды без перебоев, улучшение материально-технической базы
33000
Целевыми показателями Программы по разделу "Водоснабжение" являются:
- Суммарная производительность объектов водоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение;
- Протяженность сетей водоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу "Водоснабжение" в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоснабжения.
Ожидаемыми результатами Программы по разделу "Водоснабжение" являются:
- Уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения;
- Доля модернизированных сетей водоснабжения;
- Доля новых сетей водоснабжения.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу "Водоснабжение" в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоснабжения.
7.7.3. Водоотведение
Перечень, обоснование мероприятий и целевых показателей Программы по разделу "Водоотведение" представлены в таблице 7.7.3.1.
Таблица 7.7.3.1. Перечень мероприятий
по разделу "Водоотведение"
N
Краткое описание проекта и источник финансирования
Обоснование мероприятия
Целевые показатели
Затраты на реализацию проекта, тыс. руб.
Водоотведение
1
Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах "Пушкинский" и "Красноволжец"
Обеспечение надежности водоотведения, увеличение мощности по очистке стоков в данных микрорайонах, улучшение экологической ситуации
Увеличение мощности по очистке стоков в объеме более 200 куб. м/сут.
2000
2
Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений микрорайонах "Пушкинский" и "Красноволжец"
Обеспечение надежности водоотведения, увеличение мощности очистных сооружений в данных микрорайонах, улучшение экологической ситуации
Увеличение мощности по очистке стоков в объеме более 200 куб. м/сут. км
20000
3
Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора по ул. Менделеева
Повышение надежности работы системы канализации города
Реконструкция сетей канализации
13000
4
Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района Ду 600 - 800 мм
Повышение надежности работы системы канализации города
Восстановление работоспособности сетей канализации
8000
5
Разработка ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2, ОСК-3
Обеспечение качественной очистки стоков. Снижение сброса загрязняющих веществ в водоемы
Увеличение мощностей очистных сооружений, возможность нового строительства
21400
6
Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в микрорайоне "Фабрика № 2"
Повышение надежности работы системы канализации города
Реконструкция сетей канализации
900
7
Реконструкция сетей канализации в микрорайоне "Фабрика № 2"
Повышение надежности работы системы канализации города
Реконструкция сетей канализации
10000
8
Перевод жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО "Электроконтакт" к сетям МУП "Водоканал" г. Кинешма
Повышение качества работы системы водоотведения
Перевод к новому поставщику
-
9
Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД
Повышение надежности работы системы канализации города
Реконструкция сетей канализации
9000
10
Разработка ПСД и строительство сетей канализации Северо-Западного района
Повышение надежности работы системы канализации города
Подключение новых потребителей
12000
11
Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники
Повышение надежности работы системы канализации города
Реконструкция сетей канализации и систем водоотведения
22000
12
Реконструкция очистных сооружений ООО "ДХЗ-Производство" с устройством иловых карт, подъездных путей, укреплением стен аэротенков и разработка ПСД
Повышение надежности работы системы канализации мкр. "ДХЗ"
Увеличение процента очищенных стоков
1000
Целевыми показателями Программы по разделу "Водоотведение" являются:
- Протяженность сетей водоотведения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу "Водоотведение" в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоотведения.
Ожидаемыми результатами Программы по разделу "Водоотведение" являются:
- Доля модернизированных сетей водоотведения и оборудования;
- Доля новых сетей водоотведения.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу "Водоотведение" в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоотведения.
7.7.4. Теплоснабжение
Перечень, обоснование мероприятий и целевых показателей Программы по разделу "Теплоснабжение" представлены в таблице 7.7.4.1.
Таблица 7.7.4.1. Перечень мероприятий
по разделу "Теплоснабжение"
N
Краткое описание проекта и источник финансирования
Обоснование мероприятия
Целевые показатели
Затраты на реализацию проекта, тыс. руб.
Теплоснабжение
1
Котельная № 1. Демонтаж 4 котлов марки Факел-Г и замена их на котлы ViessmannVitoplex 100 (или аналог данных котлов) мощностью 2 МВт (1,72 Гкал/ч)
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
12000
2
Котельная № 4. Демонтаж 4 старых и монтаж новых котлов
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
70000
3
Котельная № 7. Замена старых котлов на новые мощностью каждый 3 МВт (2,58 Гкал/ч)
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
24000
4
Котельная № 9. Замена старых котлов на новые мощностью каждый 3 МВт (2,58 Гкал/ч)
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
10000
5
Котельная № 10. Замена старых котлов на новые мощностью каждый 3 МВт (2,58 Гкал/ч)
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
10000
6
Котельная № 11. Замена старых котлов на новые мощностью каждый 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч)
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
22000
7
Котельная № 14. Замена старых котлов на новые мощностью каждый 6 МВт (5,16 Гкал/ч)
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
24000
8
Котельная № 15. Замена старых котлов на новые: 3 мощностью каждый 15 МВт (12,9), 1 - 2,8 МВт (2,4 Гкал/ч), 1 - 6 МВт (5,16 Гкал/ч)
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
95000
9
Котельная № 16. Замена старых котлов на новые мощностью каждый 15 МВт (12,9 Гкал/ч)
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
50000
10
Котельная № 17. Замена старых котлов на новые мощностью 9,3 МВт (8 Гкал/ч)
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
45000
11
Котельная № 18. Замена старого котла на новый мощностью 2 МВт (1,72) Гкал/ч
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
4000
12
Котельная № 19. Замена старых котлов на новые мощностью каждый 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч)
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
24000
13
Котельная № 13. Установка газогенератора
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
3000
14
Ремонт котлов котельной ООО "ДХЗ-Производство"
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
2800
15
Котельная № 2. Установка газогенератора
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
7000
16
Котельная № 8. Установка газогенератора
Обеспечение надежности теплоснабжения
Снижение потерь при производстве тепловой энергии
8500
17
Строительство сетей котельной № 13
Обеспечение надежности теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
Снижение потерь при передаче тепловой энергии
4186
18
Строительство сетей котельной № 19
Обеспечение надежности теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
Снижение потерь при передаче тепловой энергии
5508
19
Строительство сетей котельной № 8
Обеспечение надежности теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
Снижение потерь при передаче тепловой энергии
1817
20
Строительство сетей котельной № 11
Обеспечение надежности теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
Снижение потерь при передаче тепловой энергии
4488
21
Реконструкция сетей котельной № 11
Обеспечение надежности теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
Снижение потерь при передаче тепловой энергии
9630
22
Реконструкция сетей котельной ООО "МИП "Кинешма"
Обеспечение надежности теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
Снижение потерь при передаче тепловой энергии
4510,5
23
Реконструкция сетей котельных МУП ОК и ТС
Обеспечение надежности теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
Снижение потерь при передаче тепловой энергии
39632
Целевыми показателями Программы по разделу "Теплоснабжение" являются:
- Протяженность сетей теплоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение;
- Количество котельных, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу "Теплоснабжение" в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов теплоснабжения.
Ожидаемыми результатами Программы по разделу "Теплоснабжение" являются:
- Доля модернизированных сетей теплоснабжения;
- Доля модернизированных котельных.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу "Теплоснабжение" в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов теплоснабжения.
7.8. Оценка реализации мероприятий в области энерго-
и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации
об использовании энергетических ресурсов в целях выявления
возможностей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Все мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения можно разделить на три группы:
- мероприятия, направленные на снижение удельных расходов ресурсов;
- мероприятия, направленные на снижение технологических потерь, в том числе вследствие применения современных технологических материалов;
- мероприятия, направленные на усовершенствование учета потребления.
К мероприятиям, направленным на снижение удельных расходов, можно отнести следующие мероприятия:
- Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2;
- Строительство забора гор. водозаборных сооружений в с. Октябрьский;
- Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений № 2;
- Реконструкция водозаборных сооружений № 2;
- Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора на ул. Менделеева;
- Разработка ПСД на строительство ОСК-2 и ОСК-3;
- Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в мкр. Пушкинский и Красноволжец;
- Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в мкр. Пушкинский и Красноволжец;
- Реконструкция подстанции 35/6 кВ Городская;
- Строительство и реконструкция ТП-РП 6 - 10 кВ;
- Котельная № 1 - Демонтаж 4 котлов марки Факел-Г и замена их на котлы Viessmann Vitoplex 100 (или аналог данных котлов) мощностью 2 МВт (1,72 Гкал/ч);
- Котельная № 4 - Демонтаж 4 котлов и замена их на новые котлы;
- Котельная № 7 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2,58 Гкал/ч);
- Котельная № 9 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2,58 Гкал/ч);
- Котельная № 10 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2,58 Гкал/ч);
- Котельная № 11 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч);
- Котельная № 14 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч);
- Котельная № 15 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы: 3 котла каждый мощностью 15 МВт (12,9 Гкал/ч); 1 - 2,8 МВт (2,4 Гкал/ч), 1 - 6 МВт (5,16 Гкал/ч);
- Котельная № 16 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 15 МВт (12,9 Гкал/ч);
- Котельная № 17 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 9,3 МВт (8 Гкал/ч);
- Котельная № 18 - Демонтаж котла и замена его на новый мощностью 2 МВт (1,72 Гкал/ч);
- Котельная № 19 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч);
- Котельная № 13 - Установка газогенератора;
- Котельная № 2 - Установка газогенератора;
- Котельная № 8 - Установка газогенератора;
- Ремонт котлов котельной ООО "ДХЗ-Производство";
- Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода "Северо-Западный район";
- Разработка ПСД и строительство сетей канализации Северо-Западного района;
- Реконструкция очистных сооружений ООО "ДХЗ-Производство" с устройством иловых карт, подъездных путей, капитальным ремонтном несущих стен аэротенков и выполнением ПСД.
К мероприятиям, направленным на снижение технологических потерь, в том числе вследствие применения современных технологических материалов, можно отнести следующие мероприятия:
- Замена водопровода ДУ 150 мм по ул. М. Краснова - Красный Химик;
- Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов ДУ 600, 400, 300 мм;
- Разработка ПСД на строительство дюкера ДУ 200 мм через р. Томка;
- Разработка ПСД на строительство 3-х дюкеров ДУ 250, 300 и 400 мм через р. Казоха;
- Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов ДУ 400 и 600 мм через Богословский овраг в с. Октябрьский;
- Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам;
- Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района ДУ 600 - 800 мм;
- Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в мкр. Фабрика № 2;
- Реконструкция сетей канализации в мкр. Фабрика № 2;
- Ремонт линий электропередач с применением СИП;
- Реконструкция участков кабельных линий 6 кВ;
- Строительство сетей котельной № 13;
- Строительство сетей котельной № 19;
- Строительство сетей котельной № 8;
- Строительство сетей котельной № 11;
- Реконструкция сетей котельной № 13;
- Реконструкция сетей котельной ООО "МИП "Кинешма";
- Реконструкция сетей котельных МУП ОК и ТС;
- Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники;
- Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД;
- Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники.
К мероприятиям, направленным на усовершенствование учета потребления, в том числе вследствие применения современных технологических материалов, можно отнести следующие мероприятия:
- Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии для населения;
- Перевод жителей домов № 140, 142, 144, 148 от водопроводных сетей и сетей водоотведения ЗАО "Электроконтакт" к сетям МУП "Водоканал";
- Перевод жителей домов № 140, 142, 144, 148 от электрических сетей ЗАО "Электроконтакт" к городским сетям электроснабжения;
- Устройство резервного электроснабжения ООО "ДХЗ-Производство" от ОАО "Кинешемская горэлектросеть" с восстановлением ВЛ - 6 кВ и выполнением ПСД.
7.9. Перечень инвестиционных проектов
7.9.1.1. Электроснабжение
Формирование инвестиционных проектов системы
электроснабжения
Инвестиционные проекты системы электроснабжения разработаны в соответствии с территориально-ведомственным принципом планирования развития инженерной инфраструктуры на основании прогноза изменений спроса на услуги электроснабжения в соответствии с планами территориального развития МО Городской округ Кинешма Ивановской области. Реализация инвестиционных проектов обеспечивает опережающее развитие системы электроснабжения на территориях перспективной застройки МО Городской округ Кинешма Ивановской области.
Основные направления развития системы электроснабжения определены на основании Генерального плана городского округа Кинешма Ивановской области. В первую очередь к ним относятся оптимизация конфигурации и повышение надежности распределительных электрических сетей в целях повышения надежности электроснабжения потребителей. Второе важное направление развития - присоединение новых потребителей.
На основе предложений Генерального плана муниципального образования был составлен Адресный перечень мероприятий, которые будут реализованы в рамках Программы комплексного развития для развития системы электроснабжения по следующим направлениям:
- обеспечение возможности присоединения новых нагрузок;
- модернизация и реконструкция электрической сети для повышения качества электроснабжения существующих потребителей.
На основе Адресного перечня мероприятий был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы электроснабжения муниципального образования Городской округ Кинешма Ивановской области.
Таким образом, были сформированы следующие инвестиционные проекты, направленные на развитие системы электроснабжения г. Кинешма:
- Инвестиционный проект № 1.1. Реконструкция и приведение в надлежащее состояние существующих электросетевых объектов.
- Инвестиционный проект № 1.2. Внедрение систем коммерческого учета электроэнергии.
- Инвестиционный проект № 1.3. Перевод потребителей ЗАО "Электроконтакт" на городские сети электроснабжения.
7.9.1.2. Описание инвестиционных проектов
системы электроснабжения
Инвестиционный проект № 1.1
"Реконструкция и приведение в надлежащее состояние
существующих электросетевых объектов"
Цели проекта
Целями реализации инвестиционного проекта являются:
- обеспечение надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры от всех источников электроэнергии, независимо от их имущественной принадлежности;
- реконструкция самортизированного по сроку службы оборудования, приведение к соответствующей категории электроснабжения социально значимых потребителей.
Технические характеристики проекта
- Реконструкция подстанции 35/6 кВ Городская (2 шт.);
- Строительство и реконструкция ТП-РП 6 - 10 кВ (4 шт.);
- Ремонт линий электропередач с применением СИП (112 км);
- Реконструкция участков кабельных линий 6 кВ (6,4 км);
- Устройство резервного электроснабжения ООО "ДХЗ-Производство" от ОАО "Кинешемская горэлектросеть" с восстановлением ВЛ - 6 кВ и выполнением ПСД.
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта составят 112962 тыс. рублей.
Время реализации проекта - 2016 - 2021 гг.
Инвестиционный проект № 1.2.
Внедрение систем коммерческого учета электроэнергии
Цели проекта
Целью реализации данного инвестиционного проекта является обеспечение качественной и современной системы учета электроэнергии.
Технические характеристики проекта
- Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии для населения.
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта составят 2600 тыс. рублей.
Время реализации проекта - 2016 - 2020 гг.
Инвестиционный проект № 1.3.
Перевод потребителей ЗАО "Электроконтакт"
на городские сети электроснабжения
Цели проекта
Целью реализации данного инвестиционного проекта является обеспечение потребителей электроэнергией в связи с невозможностью прежнего балансодержателя осуществлять свою деятельность.
Технические характеристики проекта
- Перевод жителей домов № 140, 142, 144, 148 от электрических сетей ЗАО "Электроконтакт" к городским сетям электроснабжения.
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта определятся по мере подготовки проектно-сметной документации.
Время реализации проекта - 2016 - 2017 гг.
7.9.2.1. Водоснабжение
Формирование инвестиционных проектов системы водоснабжения
Основными направлениями развития системы водоснабжения являются:
- строительство, модернизация и техническое перевооружение объектов водоснабжения;
- строительство, модернизация и техническое перевооружение сетей водоснабжения.
Проведение мероприятий строительству, модернизации и техническому перевооружению объектов и сетей водоснабжения позволит:
- повысить надежность системы водоснабжения;
- повысить качество услуг водоснабжения;
- обеспечить градостроительное развитие городского округа Кинешма в части водоснабжения;
- увеличить обеспеченность услугами централизованного и нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа Кинешма.
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в рамках Программы, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение ожидаемых результатов в части водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Кинешма Ивановской области.
Формирование инвестиционных проектов из Адресных перечней мероприятий происходит по следующим основным критериям:
- общая цель выполнения мероприятий;
- функциональное и/или территориальное единство мероприятий;
- сравнимые временные рамки реализации мероприятий;
- единый оператор проекта.
Отбор мероприятий в инвестиционные проекты по данным критериям позволит эффективно управлять выполнением Программы.
- Общая цель выполнения мероприятий позволит предусмотреть соответствующие ей целевые показатели с целью оценки эффективности выполнения мероприятий.
- Сравнимые временные рамки реализации мероприятий позволят составить график работ с целью контроля хода работ.
Кроме того, в соответствии приказом Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007, в проект рекомендуется включать либо мероприятия, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), либо мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.
По разделу "Водоснабжение" были сформированы следующие инвестиционные проекты:
- Инвестиционный проект № 2.1 "Модернизация технологической зоны централизованной системы водоснабжения г. Кинешма";
- Инвестиционный проект № 2.2 "Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки и сокращения потерь";
- Инвестиционный проект № 2.3 "Перевод жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО "Электроконтакт" к сетям МУП "Водоканал".
7.9.2.2. Описание инвестиционных проектов
системы водоснабжения
Инвестиционный проект № 2.1
"Модернизация технологической зоны централизованной системы
водоснабжения г. Кинешма"
Цели проекта
Целями выполнения проекта являются:
- повышение надежности системы водоснабжения;
- повышение качества услуг водоснабжения;
- увеличение обеспеченности услугами централизованного водоснабжения на территории городского округа Кинешма.
Технические характеристики проекта
- Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2;
- Строительство забора гор. водозаборных сооружений в с. Октябрьский;
- Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений № 2;
- Реконструкция водозаборных сооружений № 2;
- Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники.
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта составят 224100 тыс. рублей.
Время реализации проекта - 2016 - 2026 гг.
Инвестиционный проект № 2.2.
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью
обеспечения подключения объектов перспективной
застройки и сокращения потерь
Цели проекта
Создание технической возможности присоединения к системе водоснабжения объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения в г. Кинешма, а также сокращение потерь.
Технические характеристики проекта
- Замена водопровода ДУ 150 мм по ул. М. Краснова - Красный Химик;
- Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов ДУ 600, 400, 300 мм;
- Разработка ПСД на строительство дюкера ДУ 200 мм через р. Томка;
- Разработка ПСД на строительство 3-х дюкеров ДУ 250, 300 и 400 мм через р. Казоха;
- Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов ДУ 400 и 600 мм через Богословский овраг в с. Октябрьский;
- Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам;
- Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район).
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта составят 25000 тыс. рублей.
Время реализации проекта - 2016 - 2019 гг.
Инвестиционный проект № 2.3.
Перевод жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская
от сетей ЗАО "Электроконтакт" к сетям МУП "Водоканал"
Цели проекта
Целью реализации данного инвестиционного проекта является обеспечение потребителей водоснабжением в связи с невозможностью прежнего балансодержателя сетей осуществлять свою деятельность.
Технические характеристики проекта
Перевод жителей домов № 140, 142, 144, 148 от электрических сетей ЗАО "Электроконтакт" к сетям водоснабжения МУП "Кинешма".
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта определятся по мере подготовки проектно-сметной документации.
Время реализации проекта - 2016 - 2017 гг.
7.9.3.1. Водоотведение
Формирование инвестиционных проектов системы водоотведения
Основными направлениями развития системы водоотведения на период реализации Программы являются:
- строительство, модернизация и техническое перевооружение объектов системы водоотведения;
- строительство, модернизация и техническое перевооружение сетей водоотведения.
Проведение мероприятий строительству, модернизации и техническому перевооружению объектов и сетей системы водоотведения позволит:
- повысить надежность системы водоотведения;
- повысить качество услуг водоотведения;
- обеспечить градостроительное развитие городского округа Кинешма в части водоотведения;
- увеличить обеспеченность услугами водоотведения на территории городского округа Кинешма.
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в ходе Программы, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение ожидаемых результатов в части водоотведения на территории МО городской округ Кинешма Ивановской области.
Формирование инвестиционных проектов из адресных перечней мероприятий происходит по следующим основным критериям:
- общая цель выполнения мероприятий;
- функциональное и/или территориальное единство мероприятий;
- сравнимые временные рамки реализации мероприятий;
- единый оператор проекта.
Отбор мероприятий в инвестиционные проекты по данным критериям позволит эффективно управлять выполнением Программы.
- Общая цель выполнения мероприятий позволит предусмотреть соответствующие ей целевые показатели с целью оценки эффективности выполнения мероприятий.
- Сравнимые временные рамки реализации мероприятий позволят составить график работ с целью контроля хода работ.
Кроме того, в соответствии приказом Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007, в проект рекомендуется включать либо мероприятия, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), либо мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.
По разделу "Водоотведение" были сформированы следующие инвестиционные проекты:
- Инвестиционный проект № 3.1 "Модернизация технологической зоны централизованной системы водоотведения г. Кинешма";
- Инвестиционный проект № 3.2 "Строительство и реконструкция объектов и сетей системы водоотведения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки";
- Инвестиционный проект № 3.3 "Перевод жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО "Электроконтакт" к сетям МУП "Водоканал".
7.9.3.2. Описание инвестиционных проектов
системы водоснабжения
Инвестиционный проект № 3.1
"Модернизация технологической зоны централизованной системы
водоотведения г. Кинешма"
Цели проекта
Целями выполнения проекта являются:
- повышение надежности системы водоотведения;
- повышение качества услуг водоотведения;
- увеличение обеспеченности услугами водоотведения на территории городского округа Кинешма.
Технические характеристики проекта
- Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора на ул. Менделеева;
- Разработка ПСД на строительство ОСК-2 и ОСК-3;
- Реконструкция очистных сооружений ООО "ДХЗ-Производство" с устройством иловых карт, подъездных путей, капитальным ремонтном несущих стен аэротенков и выполнением ПСД;
- Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района ДУ 600 - 800 мм;
- Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД;
- Замена изношенных сетей и оборудования.
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта составят 74400 тыс. рублей.
Время реализации проекта - 2016 - 2026 гг.
Инвестиционный проект № 3.2.
Строительство и реконструкция объектов и сетей системы
водоотведения с целью обеспечения подключения объектов
перспективной застройки
Цели проекта
Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения в г. Кинешма, а также сокращение потерь.
Технические характеристики проекта
- Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в мкр. Пушкинский и Красноволжец;
- Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в мкр. Пушкинский и Красноволжец;
- Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в мкр. Фабрика № 2;
- Реконструкция сетей канализации в мкр. Фабрика № 2.
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта составят 32900 тыс. рублей.
Время реализации проекта - 2016 - 2019 гг.
Инвестиционный проект № 3.3.
Перевод жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская
от сетей ЗАО "Электроконтакт" к сетям МУП "Водоканал"
Цели проекта
Целью реализации данного инвестиционного проекта является обеспечение потребителей услугами водоотведения в связи с невозможностью прежнего балансодержателя сетей осуществлять свою деятельность.
Технические характеристики проекта
Перевод жителей домов № 140, 142, 144, 148 от электрических сетей ЗАО "Электроконтакт" к сетям водоотведения МУП "Кинешма".
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта определятся по мере подготовки проектно-сметной документации.
Время реализации проекта - 2016 - 2017 гг.
7.9.4.1. Теплоснабжение
Формирование инвестиционных проектов системы теплоснабжения
Основными направлениями развития системы теплоснабжения на период реализации Программы являются:
- строительство, модернизация и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения;
- строительство, модернизация и техническое перевооружение сетей теплоснабжения.
Проведение мероприятий строительству, модернизации и техническому перевооружению объектов и сетей системы теплоснабжения позволит:
- повысить надежность системы теплоснабжения;
- повысить качество услуг теплоснабжения;
- обеспечить градостроительное развитие городского округа Кинешма в части теплоснабжения;
- увеличить обеспеченность услугами теплоснабжения на территории городского округа Кинешма.
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в ходе Программы, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение ожидаемых результатов в части теплоснабжения на территории МО городской округ Кинешма Ивановской области.
Формирование инвестиционных проектов из Адресных перечней мероприятий происходит по следующим основным критериям:
- общая цель выполнения мероприятий;
- функциональное и/или территориальное единство мероприятий;
- сравнимые временные рамки реализации мероприятий;
- единый оператор проекта.
Отбор мероприятий в инвестиционные проекты по данным критериям позволит эффективно управлять выполнением Программы.
- Общая цель выполнения мероприятий позволит предусмотреть соответствующие ей целевые показатели с целью оценки эффективности выполнения мероприятий.
- Сравнимые временные рамки реализации мероприятий позволят составить график работ с целью контроля хода работ.
Кроме того, в соответствии приказом Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007, в проект рекомендуется включать либо мероприятия, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), либо мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.
По разделу "Теплоснабжение" были сформированы следующие инвестиционные проекты:
- Инвестиционный проект № 4.1 "Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (котельных) г. Кинешма";
- Инвестиционный проект № 4.2 "Строительство и реконструкция сетей системы теплоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки и сокращения потерь".
7.9.4.2. Описание инвестиционных проектов
системы теплоснабжения
Инвестиционный проект № 4.1
"Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения
(котельных) г. Кинешма"
Цели проекта
Целями выполнения проекта являются:
- повышение надежности системы теплоснабжения;
- повышения качества услуг теплоснабжения;
- увеличение обеспеченности услугами теплоснабжения на территории городского округа Кинешма.
Технические характеристики проекта
- Котельная № 1 - Демонтаж 4 котлов марки Факел-Г и замена их на котлы Viessmann Vitoplex 100 (или аналог данных котлов) мощностью 2 МВт (1,72 Гкал/ч);
- Котельная № 4 - Демонтаж 4 котлов и замена их на новые котлы;
- Котельная № 7 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2,58 Гкал/ч);
- Котельная № 9 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2,58 Гкал/ч);
- Котельная № 10 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2,58 Гкал/ч);
- Котельная № 11 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч);
- Котельная № 14 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч);
- Котельная № 15 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы: 3 котла каждый мощностью 15 МВт (12,9 Гкал/ч); 1 - 2,8 МВт (2,4 Гкал/ч), 1 - 6 МВт (5,16 Гкал/ч);
- Котельная № 16 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 15 МВт (12,9 Гкал/ч);
- Котельная № 17 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 9,3 МВт (8 Гкал/ч);
- Котельная № 18 - Демонтаж котла и замена его на новый мощностью 2 МВт (1,72 Гкал/ч);
- Котельная № 19 - Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч);
- Котельная № 13 - Установка газогенератора;
- Котельная № 2 - Установка газогенератора;
- Котельная № 8 - Установка газогенератора;
- Ремонт котлов котельной ООО "ДХЗ-Производство".
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта составят 411300 тыс. рублей.
Время реализации проекта - 2016 - 2026 гг.
Инвестиционный проект № 4.2.
Строительство и реконструкция сетей системы теплоснабжения
с целью обеспечения подключения объектов перспективной
застройки и сокращения потерь
Цели проекта
Создание технической возможности присоединения к системе теплоснабжения объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения в г. Кинешма, а также сокращение потерь.
Технические характеристики проекта
- Строительство сетей котельной № 13;
- Строительство сетей котельной № 19;
- Строительство сетей котельной № 8;
- Строительство сетей котельной № 11;
- Реконструкция сетей котельной № 13;
- Реконструкция сетей котельной ООО "МИП "Кинешма";
- Реконструкция сетей котельных МУП г. Кинешмы "ОК и ТС".
Финансовые потребности проекта
Общие финансовые потребности проекта составят 69771,5 тыс. рублей.
Время реализации проекта - 2016 - 2020 гг.
7.10. Предложения по организации реализации
инвестиционных проектов
Управление реализацией мероприятий Программы осуществляется на основе проектного подхода, в соответствии с которым мероприятия, реализуемые в 2016 - 2026 годах, объединяются в комплекс инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области.
Формирование инвестиционных проектов на базе адресных перечней мероприятий происходит в соответствии со следующими принципами:
- общая цель выполнения мероприятий;
- функциональное и/или территориальное единство мероприятий;
- временная взаимосвязь мероприятий;
- единый оператор проекта.
Общая цель выполнения мероприятий предполагает, что мероприятия, включаемые в проект, позволяют решить одну из задач Программы и обеспечить достижение нового качества в определенной сфере обеспечения населения и организаций МО городской округ Кинешма Ивановской области коммунальными ресурсами. Цель осуществления проекта определяет содержание этого нового качества. Степень достижения цели должна характеризоваться количественными и/или качественными показателями эффективности проекта.
Функциональное и/или территориальное единство мероприятий предполагает, что проект реализует единое техническое (функциональное, технологическое, системное) решение и входящие в него мероприятия не могут произвольно включаться в проект или исключаться из проекта без нарушения его (проекта) целостности и основных свойств.
Временная взаимосвязь мероприятий означает, что они образуют определенную взаимосвязанную и упорядоченную по очередности и срокам реализации последовательность, в том числе обеспечивающую поэтапное достижение целей проекта.
Наличие единого оператора проекта является необходимым условием для осуществления управления проектом. Единый оператор проекта может быть единственным хозяйствующим субъектом или объединением хозяйствующих субъектов, созданным на временной или постоянной основе и осуществляющим свою деятельность в рамках проекта на основе документов, регламентирующих управление проектом на всех этапах его осуществления.
Обязательным условием организации управления проектами в составе долгосрочных крупномасштабных программ, к числу которых без сомнения следует отнести Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области, является регулярно проводимая процедура корректировки Программы.
Необходимость использования названной процедуры, с одной стороны, объясняется неполной предсказуемостью хода реализации сложных социально-экономических процессов, порождаемой наличием большого числа внешних неуправляемых факторов, воздействующих на ход выполнения Программы.
Кроме того, сказываются скрытые взаимосвязи между отдельными мероприятиями Программы, влияние которых становится понятным или проявляется только в процессе выполнения Программы и диктуется естественной динамичностью основных факторов целеполагания, имеющих внешнюю по отношению к ПКР природу.
Исходя из сформулированных положений о перманентном характере изменений, возникновение которых возможно в системе коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области, целесообразно предусмотреть:
- обязательность проведения корректировки Программы, но не чаще чем один раз в год;
- квалификацию изменения ПКР в качестве основания для внесения соответствующих изменений в утвержденные инвестиционные программы и технические задания по разработке проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
К числу основных разновидностей в общем случае взаимосвязанных операций по корректировке ПКР следует отнести:
- исключение отдельных мероприятий или их групп;
- введение дополнительных мероприятий;
- изменение одного или нескольких основных параметров мероприятий Программы (объема финансирования, сроков, объема выполняемых работ);
- комбинацию перечисленных операций;
- определение приоритетности очередности строительства объектов, включенных в Адресный перечень, с вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства с более поздними сроками ввода, продолжением проектирования головных сооружений для (подготовки обеспечения) сокращения сроков строительства в посткризисный период, учитывая капиталоемкость и длительные сроки строительства (ПИР).
Каждая из планируемых корректировок ПКР должна иметь сугубо индивидуальный характер, так как в момент корректировки будет действовать существенная только для данного интервала времени совокупность факторов и их значений, определяющих необходимость проведения тех или иных изменений мероприятий и их параметров.
Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (корректировка Программы) осуществляется нормативным правовым актом того же уровня, которым была принята сама Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области.
Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры влечет за собой внесение изменений в технические задания (подготовку новых технических заданий), на основании которых вносятся изменения в инвестиционные программы (либо разрабатываются новые инвестиционные программы).
Основаниями для внесения изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области могут быть:
- изменение законодательства Российской Федерации, МО городской округ Кинешма Ивановской области по вопросам регулирования градостроительного развития, регулирования тарифов (надбавок к тарифам, тарифам на подключение) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, правил функционирования рынков коммунальных ресурсов (услуг);
- внесение изменений в документы территориального планирования городской округ Кинешма Ивановской области, влияющие на выполнение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области;
- внесение изменений в программу социально-экономического развития МО городской округ Кинешма Ивановской области;
- наличие отклонений, допущенных организациями коммунального комплекса, от принятых обязательств по реализации утвержденных инвестиционных программ;
- заключение МО городской округ Кинешма Ивановской области соглашений со стратегическими инвесторами;
- отсутствие в законе о бюджете МО городской округ Кинешма Ивановской области положений о финансировании работ, предусмотренных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, на очередной финансовый год (планируемый период).
К числу текущих изменений в экономике, требующих первоочередного отслеживания в положениях корректируемой редакции ПКР, следует отнести:
- изменение уровней и темпов роста показателей спроса на мощность и энергию систем коммунальной инфраструктуры из-за изменения объемов промышленного производства, объемов жилищного строительства;
- изменения корпоративных программ развития ОКК, связанные с внешними и внутренними факторами, определяющими политику развития этих организаций;
- изменение объемов бюджетных ассигнований на строительство объектов жилой, общественно-деловой застройки и систем коммунальной инфраструктуры, например, из-за сокращения доходной части бюджета и необходимости перенацеливания основной части доходов на неотложные социальные нужды;
- необходимость изменения ранее принятых приоритетов в части создания и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в направлении сосредоточения усилий по вводу тех объектов, для которых возможен ввод в эксплуатацию в максимально короткие сроки (объекты незавершенного строительства и распределительные сети), и, наоборот, по сдвигу на более поздние сроки начала строительства вновь возводимых объектов.
Анализируя существо и характер вышеперечисленных тенденций, можно сделать следующий вывод, предопределяющий основную логику возможной корректировки ПКР.
Считая полномочия по утверждению (рассмотрению, разработке) документов юридически эквивалентными соответствующим полномочиям в отношении корректировки этих же документов, необходимо определить, что органы местного самоуправления МО городской округ Кинешма Ивановской области:
- утверждают откорректированную ПКР;
- утверждают откорректированные технические задания по разработке инвестиционных программ;
- подписывают протоколы корректировки, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ с учетом произведенной их корректировки.
7.11. Обоснование использования в качестве источников
финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы
за подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к системам коммунальной
инфраструктуры
Электроснабжение
По разделу "Электроснабжение" были сформированы следующие инвестиционные проекты, направленные на развитие системы теплоснабжения МО городской округ Кинешма Ивановской области:
- Инвестиционный проект № 1.1. Реконструкция и приведение в надлежащее состояние существующих электросетевых объектов.
- Инвестиционный проект № 1.2. Внедрение систем коммерческого учета электроэнергии.
- Инвестиционный проект № 1.3. Перевод потребителей ЗАО "Электроконтакт" на городские сети электроснабжения.
Инвестиционные проекты № 1.1 и 1.3 направлены на повышение надежности и эффективности работы системы электроснабжения. При выборе возможного источника финансирования в первую очередь должен рассматриваться тариф на электрическую энергию (мощность).
Инвестиционный проект № 1.2 направлен на повышение эффективности работы системы коммерческого учета электроснабжения. При выборе возможного источника финансирования может рассматриваться тариф на электрическую энергию (мощность).
Кроме платы за технологическое присоединение и тарифа на электрическую энергию (мощность) в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ электросетевых организаций.
Водоснабжение
По разделу "Водоснабжение" были сформированы следующие инвестиционные проекты:
- Инвестиционный проект № 2.1 "Модернизация технологической зоны централизованной системы водоснабжения г. Кинешма";
- Инвестиционный проект № 2.2 "Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки и сокращения потерь";
- Инвестиционный проект № 2.3 "Перевод жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО "Электроконтакт" к сетям МУП "Водоканал".
Инвестиционные проекты № 2.1, 2.2, 2.3 направлены на увеличение надежности системы водоснабжения и качества услуг водоснабжения. Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги водоснабжения: тариф на услуги водоснабжения, плата за подключение.
Кроме платы за подключение и тарифа на услуги водоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги водоснабжения.
Водоотведение
По разделу "Водоотведение" были сформированы следующие инвестиционные проекты:
- Инвестиционный проект № 3.1 "Модернизация технологической зоны централизованной системы водоотведения г. Кинешма";
- Инвестиционный проект № 3.2 "Строительство и реконструкция объектов и сетей системы водоотведения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки";
- Инвестиционный проект № 3.3 "Перевод жителей домов N№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО "Электроконтакт" к сетям МУП "Водоканал".
Инвестиционные проекты № 3.1, 3.3 направлены на увеличение надежности системы водоотведения и качества услуг водоотведения. Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги водоотведения: тариф на услуги водоотведения.
Инвестиционный проект № 3.2 направлен на подключение новых потребителей. Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги водоотведения: плата за подключение.
Кроме платы за подключение и тарифа на услуги водоотведения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги водоотведения.
Теплоснабжение
По разделу "Теплоснабжение" были сформированы следующие инвестиционные проекты:
- Инвестиционный проект № 4.1 "Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (котельных) г. Кинешма";
- Инвестиционный проект № 4.2 "Строительство и реконструкция сетей системы теплоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки и сокращения потерь".
Инвестиционный проект № 4.1 направлен на увеличение надежности системы теплоснабжения и качества услуг теплоснабжения. Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги теплоснабжения: тариф на услуги теплоснабжения.
Инвестиционный проект № 4.2 направлен на подключение новых потребителей и сокращение потерь. Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги теплоснабжения: плата за подключение, тариф на услуги теплоснабжения.
Кроме платы за подключение и тарифа на услуги теплоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги теплоснабжения.
7.12. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные
услуги на соответствие критериям доступности
Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности проводится с использованием приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" (далее - Приказ).
Согласно Приказу доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:
- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи (в ряде субъектов Российской Федерации этот критерий называют коэффициентом покупательной способности) определяется как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:
D = Q / (Ч x 12 x Д) x 100, где
D - доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи, %;
Q - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, млн. руб.;
Ч - численность населения;
Д - среднедушевой доход населения муниципального образования, рублей/человека в месяц.
Оценка доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи проводится для многоквартирной застройки, так как объем потребления коммунальных услуг, а значит и объем расходов на них, по очевидным причинам, у данной категории населения заведомо выше, чем для остальной части. Полученная цифра для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, будет верхней границей доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи для всего населения.
Общий прогнозируемый совокупный платеж граждан, проживающих в многоквартирных домах, за все потребляемые коммунальные услуги рассчитывается на основе:
- прогноза тарифов на коммунальные услуги:
на электроэнергию;
на отопление;
на холодную воду;
на горячую воду;
на газ;
на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов;
- прогноза численности людей, проживающих в многоквартирных домах;
- прогноза среднедушевого дохода.
Прогнозирование тарифов на коммунальные услуги проводится с использованием индексов-дефляторов в соответствии со следующими документами Министерства экономического развития РФ:
- "Об уточнении основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год" от 27.12.2013;
- "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" от 23.10.2013;
- "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" от 08.11.2013.
Соответствующие прогнозные величины учтены в стратегии развития городского округа Кинешма, а также в программах социально-экономического развития городского округа.
Средний уровень собираемости платежей с населения:
- водоснабжение - 95%;
- водоотведение - 97%;
- горячее водоснабжение - 98,2%;
- теплоснабжение - 87,2%;
- электроснабжение - 97,6%;
- газоснабжение - 97,4%.
Численность населения, получающего коммунальные услуги:
- электроснабжение - 86742 чел. (100% населения);
- теплоснабжение - 63824 чел.;
- водоснабжение - 75074 чел.;
- водоотведение - 51615 чел.;
- газоснабжение - 73731 чел.
Таблица 7.12.1. Прогноз среднегодовых тарифов для населения
городского округа Кинешма Ивановской области на коммунальные
услуги на период до 2026 года
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Тариф на электроэнергию
руб./кВт·ч
4,0035
4,20367
4,32978
4,45968
4,50427
4,59436
4,73219
4,87416
5,02038
5,2212
5,32562
Дефлятор
-
1,06
1,05
1,03
1,03
1,01
1,02
1,03
1,03
1,03
1,04
1,02
Тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
1848,6848
1959,6058
2057,5861
2181,0413
2290,0934
2404,598
2524,8279
2651,0693
2757,1121
2867,3966
2953,4185
Дефлятор
-
1,03
1,06
1,05
1,06
1,05
1,05
1,05
1,05
1,04
1,04
1,03
Тариф на холодную воду
руб./куб. м
19,8481
20,8405
21,6741
22,541
23,2173
23,9138
24,6312
25,3701
26,1312
26,6539
27,1869
Дефлятор
-
1,03
1,05
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,02
1,02
Тариф на горячую воду
руб./куб. м
133,69
140,375
145,99
151,83
156,384
161,076
165,908
170,886
176,012
179,532
183,123
Тариф на водоотведение
руб./куб. м
15,0109
15,7615
16,3919
17,0476
17,5591
18,0858
18,6284
19,1873
19,7629
20,1581
20,5613
Дефлятор
-
1,03
1,05
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,02
1,02
Тариф на газ
руб./тыс.
куб. м
7982,44
8461,38
8969,07
9507,21
9982,57
9982,57
10282,05
10590,51
10908,22
11235,47
11572,53
Дефлятор
-
1,06
1,06
1,06
1,06
1,05
1
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
Тариф на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
руб./куб. м
51,8002
54,3902
56,5659
58,8285
60,5933
62,4111
64,2835
66,212
68,1983
69,5623
70,9536
Дефлятор
-
1,03
1,05
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,02
1,02
Таблица 7.12.2. Удельные показатели потребления населением
коммунальных услуг в отсутствие приборов учета
Наименование показателя
Ед. изм.
Удельное потребление в месяц
Электроэнергия
кВт·ч/чел.
110
Отопление
Гкал/чел
0,3024
Холодное водоснабжение
куб. м/чел.
9,99
Горячее водоснабжение
куб. м/чел.
4
Водоотведение
куб. м/чел.
9,99
Газ
куб. м/чел.
30
Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
куб. м/чел.
0,12
Расчет общего прогнозируемого совокупного платежа гражданами, проживающими в многоквартирных домах, за все потребляемые коммунальные услуги представлен в таблице 7.12.3.
Прогноз среднедушевого дохода проводился на основе значения среднедушевого дохода в 2013 году в Ивановской области (получено с сайта Ивановостата) индексов-дефляторов из вышеупомянутых документов Минэкономразвития.
Расчет доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи представлен в таблице 7.12.3.
Все критерии доступности представлены в таблице 7.12.4.
Рассчитанные прогнозные значения критериев согласно Приказу относятся к уровню доступности: доступный.
Таблица 7.12.3. Расчет совокупной платы граждан, проживающих
в многоквартирных домах, за коммунальные услуги
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Количество людей, проживающих в многоквартирных домах
чел.
64435
64844
65280
65716
66152
66179
66206
66234
66234
66234
66234
Плата за электроэнергию
млн. руб.
340.51
359.81
373.10
386.86
393.32
401.35
413.56
426.14
438.93
456.48
465.61
Плата за отопление
млн. руб.
432.26
461.11
487.42
520.11
549.74
577.47
606.59
637.18
662.67
689.18
709.85
Плата за холодную воду
млн. руб.
153.32
162.00
169.62
177.58
184.12
189.72
195.49
201.44
207.49
211.64
215.87
Плата за горячую воду
млн. руб.
413.49
436.92
457.45
478.93
496.57
511.67
527.24
543.29
559.58
570.77
582.19
Плата за водоотведение
млн. руб.
115.95
122.52
128.28
134.30
139.25
143.48
147.85
152.35
156.92
160.06
163.26
Плата за газ
млн. руб.
185.17
197.52
210.78
224.92
237.73
237.83
245.06
252.52
260.10
267.90
275.94
Плата за утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
млн. руб.
4.81
5.08
5.32
5.57
5.77
5.95
6.13
6.32
6.50
6.63
6.77
Совокупная плата граждан за коммунальные услуги
млн. руб.
1645.50
1744.96
1831.96
1928.26
2006.50
2067.47
2141.91
2219.24
2292.19
2362.67
2419.49
Таблица 7.12.4. Расчет доли расходов на жилищно-коммунальные
услуги в совокупном доходе средней семьи
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Совокупная плата граждан за коммунальные услуги
млн. руб.
1645,50
1744,96
1831,96
1928,26
2006,50
2067,47
2141,91
2219,24
2292,19
2362,67
2419,49
Количество людей, проживающих в многоквартирных домах
чел.
64435
64844
65280
65716
66152
66179
66206
66234
66234
66234
66234
Среднедушевой доход
руб./чел.
12669,3432
13429,504
14100,97902
14665,01818
15251,61891
15861,68366
16496,15101
16991,0355
17500,767
18025,7896
18386,31
Дефлятор
-
1,04
1,06
1,05
1,04
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,02
Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи
%
16,80
16,70
16,58
16,67
16,57
16,41
16,34
16,43
16,48
16,49
16,56
7.13. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней
на оказание мер социальной поддержки, в том числе
предоставление отдельным категориям граждан субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Прогноз расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, разрабатывается на основе программ социально-экономического развития городского округа Кинешма.
Таблица 7.13.1. Прогноз расходов бюджетов всех уровней
на оказание мер социальной поддержки, в том числе
предоставление отдельным категориям граждан субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Сумма средств, необходимых для предоставления субсидии
тыс. руб.
46585,35
48914,6179
50871,20262
52906,05073
54493,23225
56128,02922
57811,87009
59546,22619
61332,61298
62559,27
63810,45
Количество семей
ед.
48153
48365
48576
48793
49243
49697
50149
50607
51059
51516
51973
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
%
6,15
6,10
6,05
6,00
5,94
5,89
5,83
5,78
5,72
5,67
5,61
Количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
ед.
2962
2950
2939
2928
2927
2926
2925
2923
2922
2920
2918
Среднемесячный размер погашенных субсидий на семью
руб.
1296
1361
1415
1472
1516
1561
1608
1656
1706
1740
1775
Дефлятор
-
1,03
1,05
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,02
1,02
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном документе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Кинешма.
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация городского округа Кинешма.
Администрация городского округа Кинешма осуществляет:
- привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по корректировке разделов Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа Кинешма, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;
- подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы;
- мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку отчетов о ходе реализации Программы главе администрации городского округа Кинешма.
------------------------------------------------------------------